磷酸铁锂正极材料项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 磷酸铁锂正极材料项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概况(一)项目名称磷酸铁锂正极材料项目(二)项目选址某某高新技术产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积12939.80平方米(折合约19.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.25%,建筑

2、容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度193.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12939.80平方米,建筑物基底占地面积7666.83平方米,总建筑面积18374.52平方米,其中:规划建设主体工程13258.99平方米,项目规划绿化面积1295.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1363.95万元。(七)节能分析1、项目年用电量1142785.47千瓦时,折合140.45吨标准煤。2、项目年总用水量6691.83立方米,折合0.57吨标准煤。3、“磷酸铁锂正极材料项目投资建设项目”,年用电量1142785.47千瓦

3、时,年总用水量6691.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.02吨标准煤/年。达产年综合节能量39.77吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4710.47万元,其中:固定资产投资3754.09万元,占项目总投资的79.70%;流动资金956.38万元,占项目总投资的20.30%。(十

4、)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8652.00万元,总成本费用6894.01万元,税金及附加80.86万元,利润总额1757.99万元,利税总额2081.33万元,税后净利润1318.49万元,达产年纳税总额762.84万元;达产年投资利润率37.32%,投资利税率44.19%,投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位141个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目

5、评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地磷酸铁锂正极材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地磷酸铁锂正极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“磷酸铁锂正极材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位141个,达产年纳税总额762.84万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.32%

6、,投资利税率44.19%,全部投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。三、主要

7、经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12939.8019.40亩1.1容积率1.421.2建筑系数59.25%1.3投资强度万元/亩193.511.4基底面积平方米7666.831.5总建筑面积平方米18374.521.6绿化面积平方米1295.01绿化率7.05%2总投资万元4710.472.1固定资产投资万元3754.092.1.1土建工程投资万元1399.122.1.1.1土建工程投资占比万元29.70%2.1.2设备投资万元1363.952.1.2.1设备投资占比28.96%2.1.3其它投资万元991.022.1.3.1其它投资占比21.04%2.1.4固定

8、资产投资占比79.70%2.2流动资金万元956.382.2.1流动资金占比20.30%3收入万元8652.004总成本万元6894.015利润总额万元1757.996净利润万元1318.497所得税万元1.428增值税万元242.489税金及附加万元80.8610纳税总额万元762.8411利税总额万元2081.3312投资利润率37.32%13投资利税率44.19%14投资回报率27.99%15回收期年5.0716设备数量台(套)4117年用电量千瓦时1142785.4718年用水量立方米6691.8319总能耗吨标准煤141.0220节能率28.83%21节能量吨标准煤39.7722员工

9、数量人141 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售

10、、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8344.24万元,同比增长29.31%(1891.28万元)。其中,主营业业务磷酸铁锂正极材料生产及销

11、售收入为7574.89万元,占营业总收入的90.78%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1752.292336.392169.502086.068344.242主营业务收入1590.732120.971969.471893.727574.892.1磷酸铁锂正极材料(A)524.94699.92649.93624.932499.712.2磷酸铁锂正极材料(B)365.87487.82452.98435.561742.222.3磷酸铁锂正极材料(C)270.42360.56334.81321.931287.732.4磷酸铁锂正极材料(D)190.89254

12、.52236.34227.25908.992.5磷酸铁锂正极材料(E)127.26169.68157.56151.50605.992.6磷酸铁锂正极材料(F)79.54106.0598.4794.69378.742.7磷酸铁锂正极材料(.)31.8142.4239.3937.87151.503其他业务收入161.56215.42200.03192.34769.35根据初步统计测算,公司实现利润总额1565.13万元,较去年同期相比增长306.71万元,增长率24.37%;实现净利润1173.85万元,较去年同期相比增长231.80万元,增长率24.61%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业

13、收入万元8344.24完成主营业务收入万元7574.89主营业务收入占比90.78%营业收入增长率(同比)29.31%营业收入增长量(同比)万元1891.28利润总额万元1565.13利润总额增长率24.37%利润总额增长量万元306.71净利润万元1173.85净利润增长率24.61%净利润增长量万元231.80投资利润率41.05%投资回报率30.79%财务内部收益率25.06%企业总资产万元8280.04流动资产总额占比万元39.45%流动资产总额万元3266.58资产负债率44.88% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我市仍处于工业化进程中,与先进国家或地区相比还有较大

14、差距。加快发展先进制造业,建设制造业强省,必须紧紧抓住当前难得的战略机遇,积极应对挑战,加强统筹规划,突出创新驱动,制定特殊政策,发挥制度优势,动员全省力量奋力拼搏,更多依靠我省装备、依托我省品牌,实现我省制造向我省创造的转变,我省速度向我省质量的转变,我省产品向我省品牌的转变,完成我省制造由大变强的战略任务。当前和今后一个时期,我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢,国内经济进入新常态,许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显,必将传导和影响我市。近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场

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