电饭煲组装项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电饭煲组装项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称电饭煲组装项目(二)项目选址某某经济示范中心场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积30088.37平方米(折合约45.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.22%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.30%

2、,固定资产投资强度185.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30088.37平方米,建筑物基底占地面积19924.52平方米,总建筑面积33097.21平方米,其中:规划建设主体工程23010.15平方米,项目规划绿化面积1753.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3114.33万元。(七)节能分析1、项目年用电量895432.83千瓦时,折合110.05吨标准煤。2、项目年总用水量18091.13立方米,折合1.55吨标准煤。3、“电饭煲组装项目投资建设项目”,年用电量895432.83千瓦时,年总用水量18091.13立方米,项目年综合总

3、耗能量(当量值)111.60吨标准煤/年。达产年综合节能量33.34吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11064.06万元,其中:固定资产投资8384.14万元,占项目总投资的75.78%;流动资金2679.92万元,占项目总投资的24.22%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济

4、效益规划目标预期达产年营业收入26651.00万元,总成本费用20951.67万元,税金及附加214.69万元,利润总额5699.33万元,利税总额6700.13万元,税后净利润4274.50万元,达产年纳税总额2425.63万元;达产年投资利润率51.51%,投资利税率60.56%,投资回报率38.63%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位451个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某

5、某经济示范中心电饭煲组装行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心电饭煲组装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电饭煲组装项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位451个,达产年纳税总额2425.63万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.51%,投资利税率60.56%,全部投资回报率38.63%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利

6、能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经

7、济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业

8、体系,成为国家级战略产业的重要支撑点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30088.3745.11亩1.1容积率1.101.2建筑系数66.22%1.3投资强度万元/亩185.861.4基底面积平方米19924.521.5总建筑面积平方米33097.211.6绿化面积平方米1753.98绿化率5.30%2总投资万元11064.062.1固定资产投资万元8384.142.1.1土建工程投资万元2860.422.1.1.1土建工程投资占比万元25.85%2.1.2设备投资万元3114.332.1.2.1设备投资占比28.15%2.1.3其它投资万元2409.39

9、2.1.3.1其它投资占比21.78%2.1.4固定资产投资占比75.78%2.2流动资金万元2679.922.2.1流动资金占比24.22%3收入万元26651.004总成本万元20951.675利润总额万元5699.336净利润万元4274.507所得税万元1.108增值税万元786.119税金及附加万元214.6910纳税总额万元2425.6311利税总额万元6700.1312投资利润率51.51%13投资利税率60.56%14投资回报率38.63%15回收期年4.0916设备数量台(套)8117年用电量千瓦时895432.8318年用水量立方米18091.1319总能耗吨标准煤111.

10、6020节能率27.94%21节能量吨标准煤33.3422员工数量人451 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展

11、规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质

12、量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入21081.79万元,同比增长17.09%(3076.40万元)。其中,主营业业务电饭煲组装生产及销售收入为19936.05万元,占营业总收入的94.57%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4427.185902.905481.275270.4521081.792主营业务收入4186.575582.095183.374984.0119936.052.1电饭煲组装(A)1381.571842.091710.511644.726578.902.2电饭煲组装(B)962.911283.8

13、81192.181146.324585.292.3电饭煲组装(C)711.72948.96881.17847.283389.132.4电饭煲组装(D)502.39669.85622.00598.082392.332.5电饭煲组装(E)334.93446.57414.67398.721594.882.6电饭煲组装(F)209.33279.10259.17249.20996.802.7电饭煲组装(.)83.73111.64103.6799.68398.723其他业务收入240.61320.81297.89286.441145.74根据初步统计测算,公司实现利润总额4458.84万元,较去年同期相比

14、增长814.30万元,增长率22.34%;实现净利润3344.13万元,较去年同期相比增长429.33万元,增长率14.73%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21081.79完成主营业务收入万元19936.05主营业务收入占比94.57%营业收入增长率(同比)17.09%营业收入增长量(同比)万元3076.40利润总额万元4458.84利润总额增长率22.34%利润总额增长量万元814.30净利润万元3344.13净利润增长率14.73%净利润增长量万元429.33投资利润率56.66%投资回报率42.50%财务内部收益率22.42%企业总资产万元23903.18流动资产总额占比万元29.50%流动资产总额万元7051.80

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