烟标项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 烟标项目可行性研究报告第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称烟标项目(二)项目选址某某产业集聚区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积28394.19平方米(折合约42.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度199.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28394.19平方米,建筑物基底占地面积14958.06平方米,总建筑面积38900.04平方

2、米,其中:规划建设主体工程30334.92平方米,项目规划绿化面积2267.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3761.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量1355069.36千瓦时,折合166.54吨标准煤。2、项目年总用水量25878.69立方米,折合2.21吨标准煤。3、“烟标项目投资建设项目”,年用电量1355069.36千瓦时,年总用水量25878.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.75吨标准煤/年。达产年综合节能量62.41吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业集聚区发展规

3、划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11645.85万元,其中:固定资产投资8502.51万元,占项目总投资的73.01%;流动资金3143.34万元,占项目总投资的26.99%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27455.00万元,总成本费用21426.86万元,税金及附加213.35万元,利润总额6028.14万元,利税总额7072.96万元,税后

4、净利润4521.11万元,达产年纳税总额2551.86万元;达产年投资利润率51.76%,投资利税率60.73%,投资回报率38.82%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位589个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区烟标行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区烟标产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

5、推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烟标项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位589个,达产年纳税总额2551.86万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.76%,投资利税率60.73%,全部投资回报率38.82%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业

6、技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展,智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75,综合集成水平企业占规上企业比重达到55%,关键工序数控化率达到55%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28394.1942.57亩1.1容积率1.371.2建筑系数52.68%1.3投资强

7、度万元/亩199.731.4基底面积平方米14958.061.5总建筑面积平方米38900.041.6绿化面积平方米2267.33绿化率5.83%2总投资万元11645.852.1固定资产投资万元8502.512.1.1土建工程投资万元2826.472.1.1.1土建工程投资占比万元24.27%2.1.2设备投资万元3761.352.1.2.1设备投资占比32.30%2.1.3其它投资万元1914.692.1.3.1其它投资占比16.44%2.1.4固定资产投资占比73.01%2.2流动资金万元3143.342.2.1流动资金占比26.99%3收入万元27455.004总成本万元21426.8

8、65利润总额万元6028.146净利润万元4521.117所得税万元1.378增值税万元831.479税金及附加万元213.3510纳税总额万元2551.8611利税总额万元7072.9612投资利润率51.76%13投资利税率60.73%14投资回报率38.82%15回收期年4.0816设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1355069.3618年用水量立方米25878.6919总能耗吨标准煤168.7520节能率24.01%21节能量吨标准煤62.4122员工数量人589 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信

9、、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司能源计量是企业实现科

10、学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备

11、)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人

12、员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28351.76万元,同比增长23.47%(5389.77万元)。其中,主营业业务烟标生产及销售收入为26519.70万元,占营业总收入的93.54%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三

13、季度第四季度合计1营业收入5953.877938.497371.467087.9428351.762主营业务收入5569.147425.526895.126629.9326519.702.1烟标(A)1837.822450.422275.392187.888751.502.2烟标(B)1280.901707.871585.881524.886099.532.3烟标(C)946.751262.341172.171127.094508.352.4烟标(D)668.30891.06827.41795.593182.362.5烟标(E)445.53594.04551.61530.392121.582.

14、6烟标(F)278.46371.28344.76331.501325.992.7烟标(.)111.38148.51137.90132.60530.393其他业务收入384.73512.98476.34458.011832.06根据初步统计测算,公司实现利润总额5788.77万元,较去年同期相比增长1316.21万元,增长率29.43%;实现净利润4341.58万元,较去年同期相比增长907.44万元,增长率26.42%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28351.76完成主营业务收入万元26519.70主营业务收入占比93.54%营业收入增长率(同比)23.47%营业收入增长量(同比)万元5389.77利润总额万元5788.77利润总额增长率29.43%利润总额增长量万元1316.21净利润万元4341.58

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