沥青混凝土项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 沥青混凝土项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称沥青混凝土项目(二)项目选址某某高新技术产业示范基地所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积58896.10平方米(折合约88.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.75%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖

2、率7.27%,固定资产投资强度188.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58896.10平方米,建筑物基底占地面积32245.61平方米,总建筑面积86577.27平方米,其中:规划建设主体工程60315.11平方米,项目规划绿化面积6290.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6884.52万元。(七)节能分析1、项目年用电量959223.77千瓦时,折合117.89吨标准煤。2、项目年总用水量29150.88立方米,折合2.49吨标准煤。3、“沥青混凝土项目投资建设项目”,年用电量959223.77千瓦时,年总用水量29150.88立方米

3、,项目年综合总耗能量(当量值)120.38吨标准煤/年。达产年综合节能量38.01吨标准煤/年,项目总节能率30.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21773.13万元,其中:固定资产投资16648.08万元,占项目总投资的76.46%;流动资金5125.05万元,占项目总投资的23.54%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均

4、由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41926.00万元,总成本费用32156.31万元,税金及附加397.29万元,利润总额9769.69万元,利税总额11514.52万元,税后净利润7327.27万元,达产年纳税总额4187.25万元;达产年投资利润率44.87%,投资利税率52.88%,投资回报率33.65%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位778个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,

5、并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地沥青混凝土行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地沥青混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“沥青混凝土项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位778个,达产年纳税总额4187.25万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣

6、发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.87%,投资利税率52.88%,全部投资回报率33.65%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加

7、值,进而创造出新技术、新模式、新业态。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采

8、用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百

9、强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米588

10、96.1088.30亩1.1容积率1.471.2建筑系数54.75%1.3投资强度万元/亩188.541.4基底面积平方米32245.611.5总建筑面积平方米86577.271.6绿化面积平方米6290.06绿化率7.27%2总投资万元21773.132.1固定资产投资万元16648.082.1.1土建工程投资万元7085.722.1.1.1土建工程投资占比万元32.54%2.1.2设备投资万元6884.522.1.2.1设备投资占比31.62%2.1.3其它投资万元2677.842.1.3.1其它投资占比12.30%2.1.4固定资产投资占比76.46%2.2流动资金万元5125.052.

11、2.1流动资金占比23.54%3收入万元41926.004总成本万元32156.315利润总额万元9769.696净利润万元7327.277所得税万元1.478增值税万元1347.549税金及附加万元397.2910纳税总额万元4187.2511利税总额万元11514.5212投资利润率44.87%13投资利税率52.88%14投资回报率33.65%15回收期年4.4716设备数量台(套)14117年用电量千瓦时959223.7718年用水量立方米29150.8819总能耗吨标准煤120.3820节能率30.00%21节能量吨标准煤38.0122员工数量人778 第二章 承办单位概况一、项目承

12、办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司及

13、时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心

14、竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入36720.20万元,同比增长16.55%(5215.43万元)。其中,主营业业务沥青混凝土生产及销售收入为33470.66万元,占营业总收入的91.15%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7711.2410281.669547.259180.0536720.202主营业务收入7028.849371.788702.378367.6733470.662.1沥青混凝土(A)2319.523092.692871.782761.3311045.322.2沥青混凝土(B)1616.632155.512001.551924.567698.252.3沥青混凝土(C)1194.901593.201479.401422.50

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