PS板项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ PS板项目可行性研究报告第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称PS板项目(二)项目选址某科技园场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积57321.98平方米(折合约85.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.15%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强

2、度183.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57321.98平方米,建筑物基底占地面积44223.91平方米,总建筑面积69359.60平方米,其中:规划建设主体工程48828.12平方米,项目规划绿化面积4585.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费7409.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量1208610.56千瓦时,折合148.54吨标准煤。2、项目年总用水量35732.22立方米,折合3.05吨标准煤。3、“PS板项目投资建设项目”,年用电量1208610.56千瓦时,年总用水量35732.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值

3、)151.59吨标准煤/年。达产年综合节能量47.87吨标准煤/年,项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22005.04万元,其中:固定资产投资15730.46万元,占项目总投资的71.49%;流动资金6274.58万元,占项目总投资的28.51%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收

4、入42212.00万元,总成本费用31841.70万元,税金及附加400.93万元,利润总额10370.30万元,利税总额12201.62万元,税后净利润7777.72万元,达产年纳税总额4423.89万元;达产年投资利润率47.13%,投资利税率55.45%,投资回报率35.35%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位767个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理,加强施

5、工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某科技园及某科技园PS板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某科技园PS板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“PS板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展,为社会提供就业职位767个,达产年纳税总额4423.89万元,可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.13%,投资利税率55

6、.45%,全部投资回报率35.35%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康

7、发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业

8、的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。把握发展方向,坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础,准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向,加强战略谋划和前瞻部署,加大创新投入,提升创新产出,激发创新活力,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展生产业,推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57321.9885.94亩1.1容积率1.211.2建筑系数77.15%1.3投资强度万元/亩183.041.4基底面积平方米44223.

9、911.5总建筑面积平方米69359.601.6绿化面积平方米4585.99绿化率6.61%2总投资万元22005.042.1固定资产投资万元15730.462.1.1土建工程投资万元5395.232.1.1.1土建工程投资占比万元24.52%2.1.2设备投资万元7409.102.1.2.1设备投资占比33.67%2.1.3其它投资万元2926.132.1.3.1其它投资占比13.30%2.1.4固定资产投资占比71.49%2.2流动资金万元6274.582.2.1流动资金占比28.51%3收入万元42212.004总成本万元31841.705利润总额万元10370.306净利润万元7777

10、.727所得税万元1.218增值税万元1430.399税金及附加万元400.9310纳税总额万元4423.8911利税总额万元12201.6212投资利润率47.13%13投资利税率55.45%14投资回报率35.35%15回收期年4.3316设备数量台(套)17417年用电量千瓦时1208610.5618年用水量立方米35732.2219总能耗吨标准煤151.5920节能率25.07%21节能量吨标准煤47.8722员工数量人767 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想

11、观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做

12、出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧

13、洲各国,深受广大客户的欢迎。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为

14、根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入43627.98万元,同比增长28.65%(9716.68万元)。其中,主营业业务PS板生产及销售收入为37175.30万元,占营业总收入的85.21%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9161.8812215.8311343.2710907.0043627.982主营业务收入7806.8110409.089665.589293.8337175.302.1PS板(A)2576.253435.003189.643066.9612267.852.2PS板(B)1795.572394.092223.082137.588550.322.3PS板(C)1327.161769.541643.151579.956319.802.4PS板(D)936.821249.091159.871115.264461.042.5PS板(E)

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