摩托车减震器项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 摩托车减震器项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称摩托车减震器项目(二)项目选址某临港经济技术开发区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地

2、规模项目总用地面积52005.99平方米(折合约77.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.21%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度196.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52005.99平方米,建筑物基底占地面积34433.17平方米,总建筑面积81129.34平方米,其中:规划建设主体工程63173.58平方米,项目规划绿化面积4474.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6923.72万元。(七)节能分析1、项目年用电量477618.42千瓦时,折合58.70吨标准煤。2、项目年总用

3、水量36302.90立方米,折合3.10吨标准煤。3、“摩托车减震器项目投资建设项目”,年用电量477618.42千瓦时,年总用水量36302.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.80吨标准煤/年。达产年综合节能量25.24吨标准煤/年,项目总节能率25.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20678.62万元,其中:固定资

4、产投资15308.63万元,占项目总投资的74.03%;流动资金5369.99万元,占项目总投资的25.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49633.00万元,总成本费用37551.70万元,税金及附加407.99万元,利润总额12081.30万元,利税总额14155.68万元,税后净利润9060.97万元,达产年纳税总额5094.70万元;达产年投资利润率58.42%,投资利税率68.46%,投资回报率43.82%,全部投资回收期3.78年,提供就业职位888个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位

5、一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区摩托车减震器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区摩托车减震器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“摩托车减震器项目”,本期工程项目的

6、建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位888个,达产年纳税总额5094.70万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.42%,投资利税率68.46%,全部投资回报率43.82%,全部投资回收期3.78年,固定资产投资回收期3.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年

7、超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选

8、用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展

9、的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新

10、模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52005.9977.97亩1.1容积率1.561.2建筑系数66.21%1.3投资强度万元/亩196.341.4基底面积平方米34433.171.5总建筑面积平方米81129.341.6

11、绿化面积平方米4474.79绿化率5.52%2总投资万元20678.622.1固定资产投资万元15308.632.1.1土建工程投资万元7136.762.1.1.1土建工程投资占比万元34.51%2.1.2设备投资万元6923.722.1.2.1设备投资占比33.48%2.1.3其它投资万元1248.152.1.3.1其它投资占比6.04%2.1.4固定资产投资占比74.03%2.2流动资金万元5369.992.2.1流动资金占比25.97%3收入万元49633.004总成本万元37551.705利润总额万元12081.306净利润万元9060.977所得税万元1.568增值税万元1666.3

12、99税金及附加万元407.9910纳税总额万元5094.7011利税总额万元14155.6812投资利润率58.42%13投资利税率68.46%14投资回报率43.82%15回收期年3.7816设备数量台(套)15917年用电量千瓦时477618.4218年用水量立方米36302.9019总能耗吨标准煤61.8020节能率25.99%21节能量吨标准煤25.2422员工数量人888 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等

13、多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩

14、效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入38873.41万元,同比增长21.28%(6821.90万元)。其中,主营业业务摩托车减震器生产及销售收入为33790.13万元,占营业总收入的86.92%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8163.4210884.5510107.099718.3538873.412主营业务收入7095.939461.248785.438447.5333790.132.1摩托车减震器(A)2341.663122.212899.192787.6911150.742.2摩托车减震器(B)1632.062176.082020.651942.937771.732.3摩托车减震器(C)1206.311608.411493.521436.085744.32

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