PP膜片项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ PP膜片项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称PP膜片项目(二)项目选址某出口加工区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积29161.24平方米(折合约43.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.95%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6

2、.91%,固定资产投资强度181.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29161.24平方米,建筑物基底占地面积17190.55平方米,总建筑面积30327.69平方米,其中:规划建设主体工程19420.22平方米,项目规划绿化面积2096.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2241.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量955562.30千瓦时,折合117.44吨标准煤。2、项目年总用水量24827.90立方米,折合2.12吨标准煤。3、“PP膜片项目投资建设项目”,年用电量955562.30千瓦时,年总用水量24827.90立方米,项目

3、年综合总耗能量(当量值)119.56吨标准煤/年。达产年综合节能量33.72吨标准煤/年,项目总节能率29.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11770.95万元,其中:固定资产投资7927.31万元,占项目总投资的67.35%;流动资金3843.64万元,占项目总投资的32.65%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济

4、效益规划目标预期达产年营业收入26034.00万元,总成本费用20396.48万元,税金及附加209.96万元,利润总额5637.52万元,利税总额6625.07万元,税后净利润4228.14万元,达产年纳税总额2396.93万元;达产年投资利润率47.89%,投资利税率56.28%,投资回报率35.92%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位528个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措

5、施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某出口加工区及某出口加工区PP膜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某出口加工区PP膜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“PP膜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位528个,达产年纳税总额2396.93万元,可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.89%,投资利税率56.28%,全部投资回报率35.92%,

6、全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GD

7、P的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。“十三五”时期,新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命,为我省制

8、造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29161.2443.72亩1.1容积率1.041.2建筑系数58.95%1.3投资强度万元/亩181.321.4基底面积平方米17190.551.5总建筑面积平方米30327.691.6绿化面积平方米2096.63绿化率6.91%2总投资万元11770.952.1固定资产投资万元7927.312.1.1土建工程投资万元2607.192.1.1.1土建工程投资占比万元22.15%2.1.2设备投资万元2241.272.1.2.1设备投资占比19.04%2.1.3其它投资万元307

9、8.852.1.3.1其它投资占比26.16%2.1.4固定资产投资占比67.35%2.2流动资金万元3843.642.2.1流动资金占比32.65%3收入万元26034.004总成本万元20396.485利润总额万元5637.526净利润万元4228.147所得税万元1.048增值税万元777.599税金及附加万元209.9610纳税总额万元2396.9311利税总额万元6625.0712投资利润率47.89%13投资利税率56.28%14投资回报率35.92%15回收期年4.2816设备数量台(套)12717年用电量千瓦时955562.3018年用水量立方米24827.9019总能耗吨标准

10、煤119.5620节能率29.90%21节能量吨标准煤33.7222员工数量人528 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与

11、国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入16408.13万

12、元,同比增长22.18%(2978.68万元)。其中,主营业业务PP膜片生产及销售收入为15538.43万元,占营业总收入的94.70%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3445.714594.284266.114102.0316408.132主营业务收入3263.074350.764039.993884.6115538.432.1PP膜片(A)1076.811435.751333.201281.925127.682.2PP膜片(B)750.511000.67929.20893.463573.842.3PP膜片(C)554.72739.63686.80

13、660.382641.532.4PP膜片(D)391.57522.09484.80466.151864.612.5PP膜片(E)261.05348.06323.20310.771243.072.6PP膜片(F)163.15217.54202.00194.23776.922.7PP膜片(.)65.2687.0280.8077.69310.773其他业务收入182.64243.52226.12217.43869.70根据初步统计测算,公司实现利润总额3708.45万元,较去年同期相比增长557.89万元,增长率17.71%;实现净利润2781.34万元,较去年同期相比增长274.26万元,增长率1

14、0.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16408.13完成主营业务收入万元15538.43主营业务收入占比94.70%营业收入增长率(同比)22.18%营业收入增长量(同比)万元2978.68利润总额万元3708.45利润总额增长率17.71%利润总额增长量万元557.89净利润万元2781.34净利润增长率10.94%净利润增长量万元274.26投资利润率52.68%投资回报率39.51%财务内部收益率23.16%企业总资产万元27762.02流动资产总额占比万元39.00%流动资产总额万元10827.83资产负债率45.89% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、当前

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