(财务会计)学会计出口退税申报系统

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1、本资料上传于学会计论坛,不代表学会计网观点。学会计网 () 是会计人员网上交流学习探讨的专业网站, 欢迎访问学会计论坛 () 和加入学会计QQ群一起交流(群号见论坛首页)。出口退税申报系统(V8.0版)(外贸企业适用)一、申报系统概况出口退税申报系统是出口退税计算机网络管理系统的子系统系统。该系统旨在使申报退税的出口企业通过对退税进货凭证、退税申报明细及各种单证等基本数据的录入,迅速准确地生成退税申报数据,简化企业的工作量,提高工作效率;避免了由于手工申报所带来的种种弊端,并通过退税机关实际退税信息的反馈对之实施管理,把退税工作纳入科学化、规范化的管理轨道,提高出口退税管理的严谨性、科学性、高

2、效性,更好地履行税务部门出口退税管理职责,更好地为纳税人服务。(一)运行环境1、硬件环境:计算机,Pentium以上CPU,64M以上内存,硬盘可用空间保留1G以上,显示器设置800X600或1024X768分辨率。打印机,可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。推荐使用宽行针式打印机,如:LQ1600K系列、STARAR3200、DPK8400E系列等。其他A3幅画的喷墨或激光打印机也可。2、软件环境:软件支持Windows98及以上操作系统。如需要查看数据导出的EXCLE格式文件,还需安装OFFICE 97/2000/XP。(二)8.0版设计思路及业务变化1、方便纳税人。主要体现在单票对应,大

3、大降低录入工作量。在数据采集方面,可手工录入,也可提取数据。2、数据采集来源于增值税专用发票抵扣联。外贸企业退税申报数据由取自专用税票改为取自增值税专用发票(抵扣联)。根据“国税函20031392号”文件规定,但以下三种情况例外:增值税专用发票是2003年8月1日以前开具的;购进货物的增值税专用发票或普通发票尚未纳入增值税防伪税控、稽核系统监控范围的;应退消费税的。3、完善了申报数据核查内容;4、字段说明比以前更加详细;5、新政策在软件中体现及处理。近期出台的新政策涉及到软件的修改:国税函2003995号-国家税务总局关于使用增值税专用发票电子信息审核出口退税有关事项的通知;国税函200313

4、92号-国家税务总局关于出口货物专用税票电子信息审核有关问题的通知;财税2003222号-财政部国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知;国税发2003139号国家税务总局关于出口货物退(免)税若干问题的通知。二、使用前准备工作(一)安装、启动1、系统安装:执行安装文件(外贸退税申报v8_0_setup.exe),按提示操作即可。在系统安装完成后,请重新启动计算机。2、启动:点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统8.0版”或执行“开始”-“程序”-“出口退税电子化管理系统”-“外贸企业出口退税申报系统V8.0版”,系统开始运行。安装后首次进入系统,必须使用用户名为sa ,密码为空 进入系统,按

5、确定,出现确认当前所属期画面,在当前所属期处输入当前申报年月, 按确定,进行系统,首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。3、使用退税申报系统:系统显示登陆界面后,输入系统默认的管理员用户名“sa”,密码为空,在“当前所属期”中输入本次申报期后,点击“确认”,即可进入系统主菜单。特别注意:“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,按本次申报资料中报关单日期最迟的日期,先确定“当前所属期”。如:本次申报的20份报关单中,最大日期为2005年2月19日,则可将“当前所属期”录为200502或200503均可。(二)系统配置与维

6、护注意:只在首次使用时需要做且必须做。除下述步骤外,无需做其他操作,否则可能引起运行出错。建议:进入系统后或具体操作前,详细阅读帮助文件。1、系统初始化。在系统初装或正式使用之前,需进行系统的初始化工作。未做初始化的系统向内部运行时,将会出错。执行“系统维护系统配置系统初始化”进入编辑画面,输入字母YES ,按回车确认,系统将执行此功能,清理数据库并重建索引。其它的输入将不执行此功能。注意:系统初始化将删除所有退税记录并无法恢复,企业在申报年度内无需做初始化,如果需要对数据进行重排和整理,可随时执行数据优化。2、修改系统配置 系统配置设置与修改:执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编

7、辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企业代码:即本企业的10位海关代码,如33039100000;纳税人识别号:即本企业的税务登记号15位号码;企业名称:本企业的工商登记全称;计税计算方法:输入数字“2”,单票对应法;开户银行名称:如“中国银行温州市分行营业部”银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号;换汇成本检查:选“T”;进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;是否预申报:选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。是否分部核算:选“T”,分部门核算; 是否分部申报:选“F”,不分部申报;是否财务挂钩:选“T”;退税机关代码:输入退税机关所在地行政编码

8、,温州市局为“330300”;退税机关名称:输入退税机关名称,温州市局为“温州市国税局进出口税收管理处”。以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。发现错误的,继续修改。系统参数设置与修改:换汇成本上下限:上限8.63,下限4.5;非六类企业申报时限为90天,核销单时限为180天,属于六类企业的申报时限和核销单时限均为90天。超过系统设置的限制,会出现错误提示,但不影响退税申报,企业应对有异常的数据进行检查,确认后再申报。系统口令设置与修改:考虑系统的安全性,建议作如下操作:a、执行“系统维护系统口令设置与修改”,点击“增加”或“修

9、改”;用户名:输入数字或字母均可;口令:点击“修改口令”输入数字或字母均可,如“1234”,按系统提示退出。操作人姓名:录入操作人汉字名称;操作人级别:如果该软件为多人同时操作,为避免出错,日常操作时建议设置为1或2(0:系统管理员1: 主管负责人2:一般操作人),如果输入 “0”,其他字段不必录入;点击“保存”后按提示退出。b、请操作者每次使用自己的口令进入系统。3、设置企业自用商品代码,由于外贸企业出口商品种类繁多且难以确定,在设置自用商品代码时可选择当前筛选条件下所有纪录,设置完毕后,标志栏目会出现字符“1”。(四)数据恢复为保证企业前后申报数据一致,在下载安装完外贸企业申报系统8.0版

10、,进入新的申报系统,系统配置与维护完成后,进行以下操作:1、 执行“系统维护系统数据导入”;2、 出现“旧系统数据倒入窗口”,点击“选择旧系统路径”按钮,选择路径,默认路径为“C:出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统8。版”;3、 点击“修改导入文件序列”按钮,选择“导入前清空系统数据库选项”;4、 点击“导入”按钮,完成。 三、退税申报流程(一)基础数据采集(申报中最主要的工作,不仅量大而且易出错,务必详细阅读)1、进货明细数据采集:执行“基础数据采集进货明细申报数据录入”,进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次

11、申报可以有多个关联号。建议:a、企业按“4位年+2位月+4位顺序号”有规则编排关联号,必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等,并且换汇成本正常(外贸企业在4.58.63范围内);b、对于一笔出口业务对应多笔进货的,应使用一个关联号;c、对于多条进货对应多条出口或者一笔进货对应多条出口的,应根据出口笔数编排连续的关联号。税种:增值税选“V”;消费税选“C”; 部门代码:只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后,点击 选择。注意:进货和出口的部门码必须一一对应,我市外贸企业部门代码统一确定为“00”;部门名称:系统自动生成;申报年月:本次申报的退税所属期,如“200502”,以本次申报报

12、关单中日期最迟的月份为申报月份,如:本次申报有3份报关单,出关日期分别为“2005-01-15”、“2005-01-03”、“2005-02-19”,那么本次的申报年月为“200502”。但遇到有退税率调整的,要分开申报。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成,亦可以更改,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,先对“当前所属期”进行更改。申报批次:本月第几次申报,必须录入两位数字,如第一次输入“01”。审核系统允许外贸企业一个月申报多次,批次最大可至“99”。序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排,如,某月

13、第一次申报时,序号为“00010050”,本月第二次申报时从“0051”或间隔几位(如:“0060”)开始顺序编排。也可以第一次申报时自“1000“录入,第二次申报自“2000”录入。如:第2次申报3条记录,分别录入序号如下“2001,2002,2003”;发票代码、发票号码:如果企业申报前已经将所有的专用发票认证信息读入申报系统(执行“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入”),则可以点击 选择相应的发票号码,其他相关的如发票代码、供货方纳税号、开票日期以及发票涉及的金额税额都会自动产生,操作人员只需复核该部分数据后即可。如果企业没有导入专用发票认证信息,则跳过这两个项目,直接在进货凭证号

14、栏目录入10位发代码+8位号码;进货凭证号:10位发代码+8位号码;a、2003年8月1日前购货或税务机关代开的专用发票、2005年出口的,录18位,同时在专用票号中录入13位缴款书号码,并在备注栏注明“FSK”,此条将参与专用税票 信息审核。特别注意:a、企业申报时,无论发票开具时间在2003-8-1之前或之后,只要录入了专用税票号码,审核系统就会自动对审税票信息,所以企业申报时必须注意;b、审核系统中税票与发票审核无对应关系,如发票对应税票号有误,系统不提示疑点,所以企业申报应注意;c、特殊情况:当专用缴款书有多条记录时,必须按专用税票的条数及对应的商品码进行拆分申报(数量及相应的金额分拆

15、);d、外贸企业以前开具增值税专用发票分割单的,凡分割单未注明增票代码的,应清理;e、退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票号码,该号码录入,系统自动补录到专用税票号码栏。2003-08-01前开具的消费税票,参与专用税票信息的审核,不需在备注栏录入“FSK”。(征消费税从量定额的,计税金额可以不输入)。专用税票号:长度13位,其中4位是专用税票右上角括号内的4位(第1位+后3位)字轨号,加上7位流水号,再加2位条数码。如专用税票号(020031)1234567上有1条数据,录录入为0031123456701,如果该专用税票上有2条数据,就分别录入为0031123456701,0031123456702。2、出口明细数据采集:执行“基础数据采集出口明细申报数据录入”,进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:出口发票号:即企业出口商品的出口发票号码;报关单号:12位码,由报关单右上角“海关编号”后9位码“0”商品项号组成。注意:a、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码0商品项号01”;b、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,

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