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1、附表一企业内部审计情况报表1986年1月1日-2005年12月31日填报单位: 金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年
2、131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核: 制表: 填报日期:2009年 月 日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表二银行及其他金融机构内部审计情况报表1986年1月1日-2005年12月31日填报单位: 金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建
3、设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核: 制表: 填报日期:2009年 月 日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表三行政机关内部审计情况报表1986年1月1日-2005年12月31日填报单位: 金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)
4、完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核: 制表: 填报日期:2009年 月 日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表四事业单位内部审计情况报表1986年1月1日-2005年12月31日填报单位: