(财务内部审计)坏账准备审计程序表

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坏账准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A8被审会计报表属期复核人及日期页 次审计目标:坏账准备的计提依据的恰当性 序号审 计 程 序执行情况说明底稿索引号12345复核应收款项账龄划分正确性评价坏账准备会计政策的恰当性查核坏账准备的提取比例和余额是否正确。检查年度内发生已列为坏账损失的应收款项的收回情况。根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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