(财务内部审计)内审核实施计划

上传人:管****问 文档编号:119775053 上传时间:2020-01-25 格式:DOC 页数:1 大小:22.61KB
返回 下载 相关 举报
(财务内部审计)内审核实施计划_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《(财务内部审计)内审核实施计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(财务内部审计)内审核实施计划(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

审核实施计划编号:WZCXJZ/QR15-02 审核组组长: 组长: 年 月 日 第 页 共 页1、审核目的:2、审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品:4、审核时间: 年 月 日至 月 日 首次会议时间: 月 日 时 分 末次会议时间: 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:最高管理者或代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关在本岗位。6、审核安排:日 期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议审核组会议 月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议 编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间:

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 经营企划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号