(财务内部审计)创新港湾工程公司审计师岗位说明书

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1、审计师岗位说明书岗位名称审计师所在部门董事长办公室直接上级董事长直接下级无岗位定员1所辖人员一、职责与工作任务:编制审计计划,负责对公司经营活动进行审计,出具审计报告,并对公司的经营活动提供审计支持职责一职责表述:对实施审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与说明。占全部工作时间的百分比:10 工作任务组织制定公司审计制度及实施办法制定公司内部审计工作计划接受内部审计行业协会的技术指导视审计情况的变化及时对审计计划进行修改、补充职责二职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督占全部工作时间的百分比:50工作任务对公司内部控制制度进行审计评价组织对公司内的财务收支实施审

2、计组织对公司经营及投资效益情况实施审计。组织对公司技术更新改造进行审计组织对经济合同签订及执行情况进行审计根据董事长授权,对公司热、难点问题进行作审计职责三职责表述:对公司财务部门工作的审计占全部工作时间的百分比:20工作任务抽查会计票据、凭证资料;核对帐帐、帐表、帐单是否相符; 对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价,审核各收支项目的合理性,真实性,并提取审计证据职责四职责表述: 向公司决策层领导提供所需审计资料,为公司各部门提供审计支持占全部工作时间的百分比:10工作任务及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据经常和各部门沟通,根据各部门的要求为各部门提供审计

3、支持职责五职责表述:完成董事长安排的其他工作占全部工作时间的百分比:10二、权力:权限1对公司财务收支有审查权权限2对经过审计检查出来的问题有建议权权限3对各部门有关资料和报表的索取权三、工作协作关系:内部协调关系公司内部各个职能部门 外部协调关系内部审计师协会、政府审计部门四、任职资格:教育水平大学专科以上学历,专业财务或审计专业培训培训内容培训方式与时间1、公司主要制度规章培训2、国家规定会计人员每年的后续教育培训3、公司业务知识相关经验五年以上从事财务或审计工作经验专业知识会计、财务、统计、审计及必要的公司业务知识技能通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、了解公司其他部门工作流程,具备基本计算机应用知识,具备工作协调能力五、其它:使用工具/设备计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机)工作环境一般工作环境工作时间特性正常工作时间,偶尔加班所需记录、文档审计工作底稿、审计报告、专题分析备注:

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