(财务内部审计)审计表格

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审 计 工 作 底 稿 被审计单位名称: 编号:审计项目编制人编制日期审计会计时 间复核人复核日期审计记录:审计结论:底稿附件名称:附表二: 内审工作实施方案 年 号 签发:被审计单位审计方式审计负责人部门会签编制依据审计范围一、审计主要内容二、具体实施步骤三、审计人员: 分工情况:附表三:审 计 通 知 书年 号关于对 进行审计的通知 单位:根据 ,股份公司决定派出审计人员,自 年 月 日起,对你单位 ,进行审计。请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。审计负责人:审计人员:附:内审工作实施方案。国药集团药业股份有限公司年 月 日

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