(财务内部审计)财务审计部部门职责

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财务审计部部门职责部门名称:财务审计部部门编制:共68人直属上级:岗位设置:部长 1人副部长 1人综合会计 1人会计及出纳 23人审计 12人部门职能:负责集团公司财务制度建设、预决算管理、财务核算、财务分析、资金调度、应收帐款管理、财务审计等工作主要职责:1. 负责建立、健全集团公司各类财务制度,并督促制度的实施与执行;2. 办理集团公司各项经营活动的会计手续,进行会计核算,编制对外财务报告;3. 根据集团公司的经营情况与财务状况,定期编写财务分析报告,为公司经营决策提供信息;4. 负责与会计师事务所、财政、税务、审计等管理部门的工作联系,接受外部监督;5. 向各子公司、事业部财务部派驻工作人员,对各子公司、事业部的财务工作进行指导;6. 负责集团公司电力债权、担保的管理工作;7. 负责建立和实施集团公司财务预算体系,组织审查子公司(全资及控股子公司)、事业部的财务预算、决算;8. 制定、执行集团公司审计制度及审计工作规定、工作计划;9. 负责对审计结果进行统计分析,编写审计报告,并将处理意见提交直属上级;10. 直属上级交办的其他工作。

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