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股份有限公司内部稽核总结报告表稽核原因:年度第次例行内部稽核。特殊需求:编号:日期:稽核日期:自年月日至年月日总页数:稽核员负责稽核单位稽核员负责稽核单位稽核结果:请参考附件查检表。受稽核单位稽核项数OKNGNA受稽核单位稽核项数OKNGNA总计稽核项目:OK:NG:NA:不符合率总结报告:(篇幅不足,请见附页)稽核小组组长:管理代表:(本记录不得擅自涂改)FM0806A