活性炭项目可行性分析及投资建议书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 活性炭项目可行性分析及投资建议书活性炭项目可行性分析及投资建议书该活性炭项目计划总投资15709.13万元,其中:固定资产投资12399.98万元,占项目总投资的78.93%;流动资金3309.15万元,占项目总投资的21.07%。达产年营业收入24429.00万元,总成本费用19306.10万元,税金及附加274.03万元,利润总额5122.90万元,利税总额6103.54万元,税后净利润3842.17万元,达产年纳税总额2261.36万元;达产年投资利润率32.61%,投资利税率38.85%,投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年,提供就业职位346个。报告

2、根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.概论、建设必要性分析、项目市场空间分析、产品规划、项目选址、项目建设设计方案、项目工艺原则、环境保护概述、安全卫生、风险评价分析、项目节能评估、项目实施安排、项目投资方案、项目经济效益可行性、综合评价结论等。第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成

3、了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,

4、不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18507.46万元,同比增长27.14%(3950.52万元)。其中,主营业业务活性炭生产及销售收入为17194.21万元,占营业总收入的92.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4400.29万元,较去年同期相比增长607.12万元,增长率16.01%;实现净利润3300.22万元,较去年同期相比增长648.85万元,增长率

5、24.47%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18507.46完成主营业务收入万元17194.21主营业务收入占比92.90%营业收入增长率(同比)27.14%营业收入增长量(同比)万元3950.52利润总额万元4400.29利润总额增长率16.01%利润总额增长量万元607.12净利润万元3300.22净利润增长率24.47%净利润增长量万元648.85投资利润率35.87%投资回报率26.90%财务内部收益率25.51%企业总资产万元33431.10流动资产总额占比万元30.85%流动资产总额万元10313.14资产负债率46.48%二、项目概况(一)项目名称活性炭项目(二)

6、项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47310.31平方米(折合约70.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.30%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度174.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47310.31平方米,建筑物基底占地面积25216.40平方米,总建筑面积63868.92平方米,其中:规划建设主体工程45969.57平方米,项目规划绿化面积4614.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费5690.59万元。(七)节能分析1、项目年用电量748892.66千

7、瓦时,折合92.04吨标准煤。2、项目年总用水量16458.31立方米,折合1.41吨标准煤。3、“活性炭项目投资建设项目”,年用电量748892.66千瓦时,年总用水量16458.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.45吨标准煤/年。达产年综合节能量38.17吨标准煤/年,项目总节能率29.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预

8、计总投资15709.13万元,其中:固定资产投资12399.98万元,占项目总投资的78.93%;流动资金3309.15万元,占项目总投资的21.07%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24429.00万元,总成本费用19306.10万元,税金及附加274.03万元,利润总额5122.90万元,利税总额6103.54万元,税后净利润3842.17万元,达产年纳税总额2261.36万元;达产年投资利润率32.61%,投资利税率38.85%,投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年,提供就业职位346个。(十二)进度规划本期工程

9、项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位346个,达产年纳税总额22

10、61.36万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.61%,投资利税率38.85%,全部投资回报率24.46%,全部投资回收期5.59年,固定资产投资回收期5.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的8

11、5%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国

12、家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47310.3170.93亩1.1容积率1.351.2建筑系数53.30%1.3投资强度万元/亩174.821.4基底面积平方米2521

13、6.401.5总建筑面积平方米63868.921.6绿化面积平方米4614.62绿化率7.23%2总投资万元15709.132.1固定资产投资万元12399.982.1.1土建工程投资万元4573.252.1.1.1土建工程投资占比万元29.11%2.1.2设备投资万元5690.592.1.2.1设备投资占比36.22%2.1.3其它投资万元2136.142.1.3.1其它投资占比13.60%2.1.4固定资产投资占比78.93%2.2流动资金万元3309.152.2.1流动资金占比21.07%3收入万元24429.004总成本万元19306.105利润总额万元5122.906净利润万元384

14、2.177所得税万元1.358增值税万元706.619税金及附加万元274.0310纳税总额万元2261.3611利税总额万元6103.5412投资利润率32.61%13投资利税率38.85%14投资回报率24.46%15回收期年5.5916设备数量台(套)16517年用电量千瓦时748892.6618年用水量立方米16458.3119总能耗吨标准煤93.4520节能率29.64%21节能量吨标准煤38.1722员工数量人346第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段,经济发展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱,投资边际效益在逐年下降,外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变,经济发展动力从要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2

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