红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx

上传人:以*** 文档编号:118526679 上传时间:2020-03-03 格式:DOCX 页数:63 大小:72.08KB
返回 下载 相关 举报
红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx_第1页
第1页 / 共63页
红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx_第2页
第2页 / 共63页
红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx_第3页
第3页 / 共63页
红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx_第4页
第4页 / 共63页
红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx_第5页
第5页 / 共63页
点击查看更多>>
资源描述

《红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《红景天提取物项目招商引资方案(立项报告).docx(63页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 红景天提取物项目招商引资方案第一章 概论一、项目概况(一)项目名称红景天提取物项目(二)项目选址某某出口加工区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积44729.02平方米(折合约67.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.64%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆

2、盖率5.59%,固定资产投资强度164.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44729.02平方米,建筑物基底占地面积31149.29平方米,总建筑面积50096.50平方米,其中:规划建设主体工程31800.61平方米,项目规划绿化面积2800.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3642.53万元。(七)节能分析1、项目年用电量1019678.71千瓦时,折合125.32吨标准煤。2、项目年总用水量9672.24立方米,折合0.83吨标准煤。3、“红景天提取物项目投资建设项目”,年用电量1019678.71千瓦时,年总用水量9672.24立

3、方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.15吨标准煤/年。达产年综合节能量44.32吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12393.51万元,其中:固定资产投资11061.55万元,占项目总投资的89.25%;流动资金1331.96万元,占项目总投资的10.75%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十

4、一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12617.00万元,总成本费用9717.52万元,税金及附加226.91万元,利润总额2899.48万元,利税总额3526.32万元,税后净利润2174.61万元,达产年纳税总额1351.71万元;达产年投资利润率23.40%,投资利税率28.45%,投资回报率17.55%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、

5、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区红景天提取物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区红景天提取物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“红景天提取物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1351.71万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.40%,投资利税率28.45%,全部投资回报率17.55%,全部投资回收期

6、7.20年,固定资产投资回收期7.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。“十二

7、五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个

8、百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44729.0267.06亩1.1容积率1.121.2建筑系数69.64%1.3投资强度万元/亩164.951.4基底面积平方米31149.291.5总建筑面积平方米50096.501.6绿化面积平方米2800.67绿化率5.59%2总投资万元12393.512.1固定资产投资万元11061.552.1.1土建工程投资万元4035.882.1.1.1土建工程投资占比万元32.

9、56%2.1.2设备投资万元3642.532.1.2.1设备投资占比29.39%2.1.3其它投资万元3383.142.1.3.1其它投资占比27.30%2.1.4固定资产投资占比89.25%2.2流动资金万元1331.962.2.1流动资金占比10.75%3收入万元12617.004总成本万元9717.525利润总额万元2899.486净利润万元2174.617所得税万元1.128增值税万元399.939税金及附加万元226.9110纳税总额万元1351.7111利税总额万元3526.3212投资利润率23.40%13投资利税率28.45%14投资回报率17.55%15回收期年7.2016设

10、备数量台(套)14317年用电量千瓦时1019678.7118年用水量立方米9672.2419总能耗吨标准煤126.1520节能率25.38%21节能量吨标准煤44.3222员工数量人208 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想

11、为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确

12、保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水

13、平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入8980.86万元,同比增长13.57%(1073.30万元)。其中,主营业业务红景天提取物生产及销售收入为7253.05万元,占营业总收入的80.76%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1885.982514.642335.022245.228980.862主营业务收入1523.142030.851885.791813.267253.052.1红景天提取物(A)502.64670.18622.31598.382393.512.2红景天提取物(B)350.32467.10433.73417.051

14、668.202.3红景天提取物(C)258.93345.25320.58308.251233.022.4红景天提取物(D)182.78243.70226.30217.59870.372.5红景天提取物(E)121.85162.47150.86145.06580.242.6红景天提取物(F)76.16101.5494.2990.66362.652.7红景天提取物(.)30.4640.6237.7236.27145.063其他业务收入362.84483.79449.23431.951727.81根据初步统计测算,公司实现利润总额2046.48万元,较去年同期相比增长443.26万元,增长率27.65%;实现净利润1534.86万元,较去年同期相比增长148.88万元,增长率10.74%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8980.86完成主营业务收入万元7253.05主营业务收入占比80.76%

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号