电池隔膜纸项目招商引资方案(立项报告).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电池隔膜纸项目招商引资方案第一章 总论一、项目概况(一)项目名称电池隔膜纸项目(二)项目选址xx经济示范区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积54914.11平方米(折合约82.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强

2、度177.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54914.11平方米,建筑物基底占地面积42360.74平方米,总建筑面积92804.85平方米,其中:规划建设主体工程66612.50平方米,项目规划绿化面积6474.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5462.14万元。(七)节能分析1、项目年用电量1243353.85千瓦时,折合152.81吨标准煤。2、项目年总用水量19167.43立方米,折合1.64吨标准煤。3、“电池隔膜纸项目投资建设项目”,年用电量1243353.85千瓦时,年总用水量19167.43立方米,项目年综合总耗能量(当

3、量值)154.45吨标准煤/年。达产年综合节能量48.77吨标准煤/年,项目总节能率21.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18746.35万元,其中:固定资产投资14623.45万元,占项目总投资的78.01%;流动资金4122.90万元,占项目总投资的21.99%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标

4、预期达产年营业收入34394.00万元,总成本费用26363.21万元,税金及附加352.58万元,利润总额8030.79万元,利税总额9491.07万元,税后净利润6023.09万元,达产年纳税总额3467.98万元;达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.63%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位543个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区电池隔膜纸行业布局和结构调整政策;项

5、目的建设对促进xx经济示范区电池隔膜纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电池隔膜纸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位543个,达产年纳税总额3467.98万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.63%,全部投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制

6、造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇,深入实施创新驱动发展战略,为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年,企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%,位居全省

7、第一。发明专利申请量达24197件,发明专利授权量达5480件,万人发明专利拥有量达25件,均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家,国家、省级高技术研究重点实验室10家,国家级国际合作基地9家,省级外资研发中心41家,省级国际技术转移中心8家,入选“全省重点企业研发机构”84家。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54914.1182.33亩1.1容积率1.691.2建筑系数77.14%1.3投资强度万元/亩177.621.4基底面积平方米42360.741.5总建筑面积平方米92804.851.6绿化面积平方米6474.34绿化率6.9

8、8%2总投资万元18746.352.1固定资产投资万元14623.452.1.1土建工程投资万元6741.162.1.1.1土建工程投资占比万元35.96%2.1.2设备投资万元5462.142.1.2.1设备投资占比29.14%2.1.3其它投资万元2420.152.1.3.1其它投资占比12.91%2.1.4固定资产投资占比78.01%2.2流动资金万元4122.902.2.1流动资金占比21.99%3收入万元34394.004总成本万元26363.215利润总额万元8030.796净利润万元6023.097所得税万元1.698增值税万元1107.709税金及附加万元352.5810纳税总

9、额万元3467.9811利税总额万元9491.0712投资利润率42.84%13投资利税率50.63%14投资回报率32.13%15回收期年4.6116设备数量台(套)15817年用电量千瓦时1243353.8518年用水量立方米19167.4319总能耗吨标准煤154.4520节能率21.41%21节能量吨标准煤48.7722员工数量人543 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自

10、建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体

11、,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保

12、障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入23951.48万元,同比增长10.70%(2315.68万元)。其中,主营业业务电池隔膜纸生产及销售收入为21796.29万元,占营业总收入的91.00%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5029.816706.416227.385987.8723951.482主营业务收入4577.226102.965667.045449.0721796.29

13、2.1电池隔膜纸(A)1510.482013.981870.121798.197192.782.2电池隔膜纸(B)1052.761403.681303.421253.295013.152.3电池隔膜纸(C)778.131037.50963.40926.343705.372.4电池隔膜纸(D)549.27732.36680.04653.892615.552.5电池隔膜纸(E)366.18488.24453.36435.931743.702.6电池隔膜纸(F)228.86305.15283.35272.451089.812.7电池隔膜纸(.)91.54122.06113.34108.98435.9

14、33其他业务收入452.59603.45560.35538.802155.19根据初步统计测算,公司实现利润总额5729.10万元,较去年同期相比增长1244.85万元,增长率27.76%;实现净利润4296.83万元,较去年同期相比增长729.52万元,增长率20.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23951.48完成主营业务收入万元21796.29主营业务收入占比91.00%营业收入增长率(同比)10.70%营业收入增长量(同比)万元2315.68利润总额万元5729.10利润总额增长率27.76%利润总额增长量万元1244.85净利润万元4296.83净利润增长率20.45%净利润增长量万元729.52投资利润率47.12%投资回报率35.34%财务

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