双进风扇轮项目招商引资方案(立项报告).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 双进风扇轮项目招商引资方案第一章 总论一、项目概况(一)项目名称双进风扇轮项目(二)项目选址xx工业示范区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积13206.60平方米(折合约19.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.85%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度191.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13206.60平方米,建筑物基底占地面积9224.81平方米,总建筑面

2、积15583.79平方米,其中:规划建设主体工程11814.20平方米,项目规划绿化面积924.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1760.74万元。(七)节能分析1、项目年用电量976636.10千瓦时,折合120.03吨标准煤。2、项目年总用水量8235.45立方米,折合0.70吨标准煤。3、“双进风扇轮项目投资建设项目”,年用电量976636.10千瓦时,年总用水量8235.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.73吨标准煤/年。达产年综合节能量34.05吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx

3、工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4901.73万元,其中:固定资产投资3784.77万元,占项目总投资的77.21%;流动资金1116.96万元,占项目总投资的22.79%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9640.00万元,总成本费用7636.47万元,税金及附加85.99万元,利润总额2003.53万元,利税总额2365.87万

4、元,税后净利润1502.65万元,达产年纳税总额863.22万元;达产年投资利润率40.87%,投资利税率48.27%,投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区双进风扇轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区双进风扇轮产业结构、技术结构

5、、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“双进风扇轮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额863.22万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.87%,投资利税率48.27%,全部投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河

6、拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一

7、系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。“十二五”期间,在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划,开展了千家企业节能低碳行动,重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务,万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造,推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱

8、花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式,7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南,推广清洁生产先进技术15项,全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收,工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间,累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨,淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13206.6019.80亩1.1容积率1.181.2建筑系数69.85%1.3投资强度万元/亩191.151.4基底面积平方米9224.811.5总

9、建筑面积平方米15583.791.6绿化面积平方米924.09绿化率5.93%2总投资万元4901.732.1固定资产投资万元3784.772.1.1土建工程投资万元1266.632.1.1.1土建工程投资占比万元25.84%2.1.2设备投资万元1760.742.1.2.1设备投资占比35.92%2.1.3其它投资万元757.402.1.3.1其它投资占比15.45%2.1.4固定资产投资占比77.21%2.2流动资金万元1116.962.2.1流动资金占比22.79%3收入万元9640.004总成本万元7636.475利润总额万元2003.536净利润万元1502.657所得税万元1.18

10、8增值税万元276.359税金及附加万元85.9910纳税总额万元863.2211利税总额万元2365.8712投资利润率40.87%13投资利税率48.27%14投资回报率30.66%15回收期年4.7616设备数量台(套)4817年用电量千瓦时976636.1018年用水量立方米8235.4519总能耗吨标准煤120.7320节能率29.35%21节能量吨标准煤34.0522员工数量人210 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、

11、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提

12、升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8876.61万元,同比增长19.49%(1447.69万元)。其中,主营业业务双进风扇轮生产及销售收入为7871.00万元,占营业总收入的88.67%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1864.092485.452307.922219.158876.612主营业务收入1652.912203.882046.461967.

13、757871.002.1双进风扇轮(A)545.46727.28675.33649.362597.432.2双进风扇轮(B)380.17506.89470.69452.581810.332.3双进风扇轮(C)280.99374.66347.90334.521338.072.4双进风扇轮(D)198.35264.47245.58236.13944.522.5双进风扇轮(E)132.23176.31163.72157.42629.682.6双进风扇轮(F)82.65110.19102.3298.39393.552.7双进风扇轮(.)33.0644.0840.9339.36157.423其他业务收入

14、211.18281.57261.46251.401005.61根据初步统计测算,公司实现利润总额1768.74万元,较去年同期相比增长388.55万元,增长率28.15%;实现净利润1326.56万元,较去年同期相比增长230.40万元,增长率21.02%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8876.61完成主营业务收入万元7871.00主营业务收入占比88.67%营业收入增长率(同比)19.49%营业收入增长量(同比)万元1447.69利润总额万元1768.74利润总额增长率28.15%利润总额增长量万元388.55净利润万元1326.56净利润增长率21.02%净利润增长量万元230.40投资利润率44.96%投资回报率33.72%财务内部收益率2

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