餐椅运输车项目招商引资方案(立项报告).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 餐椅运输车项目招商引资方案第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称餐椅运输车项目(二)项目选址某新兴产业示范区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积59142.89平方米(折合约88.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.52%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率

2、8.00%,固定资产投资强度194.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59142.89平方米,建筑物基底占地面积39341.85平方米,总建筑面积94628.62平方米,其中:规划建设主体工程62238.92平方米,项目规划绿化面积7568.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费7617.46万元。(七)节能分析1、项目年用电量1301449.17千瓦时,折合159.95吨标准煤。2、项目年总用水量15979.51立方米,折合1.36吨标准煤。3、“餐椅运输车项目投资建设项目”,年用电量1301449.17千瓦时,年总用水量15979.51立方

3、米,项目年综合总耗能量(当量值)161.31吨标准煤/年。达产年综合节能量48.18吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20094.23万元,其中:固定资产投资17266.71万元,占项目总投资的85.93%;流动资金2827.52万元,占项目总投资的14.07%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(

4、十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23980.00万元,总成本费用17988.47万元,税金及附加335.74万元,利润总额5991.53万元,利税总额7153.69万元,税后净利润4493.65万元,达产年纳税总额2660.04万元;达产年投资利润率29.82%,投资利税率35.60%,投资回报率22.36%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位328个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。对于难以预

5、见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区餐椅运输车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范区餐椅运输车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“餐椅运输车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位328个,达产年纳税总额2660.04万元,可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做

6、出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.82%,投资利税率35.60%,全部投资回报率22.36%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门

7、和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神,建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段,也是加快制造业转型发展,打造现代产业发展新高地,在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

8、积平方米59142.8988.67亩1.1容积率1.601.2建筑系数66.52%1.3投资强度万元/亩194.731.4基底面积平方米39341.851.5总建筑面积平方米94628.621.6绿化面积平方米7568.59绿化率8.00%2总投资万元20094.232.1固定资产投资万元17266.712.1.1土建工程投资万元6845.062.1.1.1土建工程投资占比万元34.06%2.1.2设备投资万元7617.462.1.2.1设备投资占比37.91%2.1.3其它投资万元2804.192.1.3.1其它投资占比13.96%2.1.4固定资产投资占比85.93%2.2流动资金万元28

9、27.522.2.1流动资金占比14.07%3收入万元23980.004总成本万元17988.475利润总额万元5991.536净利润万元4493.657所得税万元1.608增值税万元826.429税金及附加万元335.7410纳税总额万元2660.0411利税总额万元7153.6912投资利润率29.82%13投资利税率35.60%14投资回报率22.36%15回收期年5.9716设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1301449.1718年用水量立方米15979.5119总能耗吨标准煤161.3120节能率20.52%21节能量吨标准煤48.1822员工数量人328 第二章 项目建设单

10、位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、

11、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应

12、国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、

13、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断

14、改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24095.94万元,同比增长11.95%(2572.56万元)。其中,主营业业务餐椅运输车生产及销售收入为20333.09万元,占营业总收入的84.38%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5060.156746.866264.946023.9824095.942主营业务收入4269.955693.275286.605083.2720333.092.1餐椅运输车(A)1409.081878.781744.581677.486709.922.2餐椅运输车(B)982.091309.451215.921169.154676.612.3餐椅运输车(C)725.89967.86898.72864.163456.632.4餐椅运输车(D)512.39683.19634.39609.992439.972.5餐椅运输车(E)341.60455.46422.93406.66

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