电线电缆项目投资合作意向书 (10)

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1、泓域咨询MACRO/ 电线电缆项目投资合作意向书第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称电线电缆项目电线电缆用途广、种类多、品种杂。据统计,现有电线电缆品种已超过2,000种,规格数十万个,在电工电器行业中是品种和门类最多的大类产品之一。全球电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有

2、份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。(二)项目选址xx工业园场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积23645.15平方米(折合约35.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.28%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度197.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23645.15平方米,建筑物基底占地面积14016.84平方米,总建筑面积26955.47平方米,其中:规划建设主体工程16889.05平方

3、米,项目规划绿化面积1679.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1921.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量1110971.36千瓦时,折合136.54吨标准煤。2、项目年总用水量12996.69立方米,折合1.11吨标准煤。3、“电线电缆项目投资建设项目”,年用电量1110971.36千瓦时,年总用水量12996.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.65吨标准煤/年。达产年综合节能量50.91吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发

4、展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9829.05万元,其中:固定资产投资7018.04万元,占项目总投资的71.40%;流动资金2811.01万元,占项目总投资的28.60%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22388.00万元,总成本费用17106.34万元,税金及附加182.00万元,利润总额5281.66万元,利税总额6192.16万元,税后净利润3961.24万元,达产年纳税总额2230.91

5、万元;达产年投资利润率53.74%,投资利税率63.00%,投资回报率40.30%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位370个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园及xx工业园电线电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园电线电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建

6、“电线电缆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展,为社会提供就业职位370个,达产年纳税总额2230.91万元,可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.74%,投资利税率63.00%,全部投资回报率40.30%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制

7、造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。“十二五”期间,全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%,累计实施省级以上技术创新项目1.7万项,其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末,全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家,超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品,浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌

8、带动效应明显,海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外,11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强,居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23645.1535.45亩1.1容积率1.141.2建筑系数59.28%1.3投资强度万元/亩197.971.4基底面积平方米14016.841.5总建筑面积平方米26955.471.6绿化面积平方米1679.59绿化率6.23%2总投资万元9829.052.1固定资产投资万元7018.042.1.1土建工程投资万元1961.962.1.1.1土建工程投资占比万元19.96%2.1.2设

9、备投资万元1921.432.1.2.1设备投资占比19.55%2.1.3其它投资万元3134.652.1.3.1其它投资占比31.89%2.1.4固定资产投资占比71.40%2.2流动资金万元2811.012.2.1流动资金占比28.60%3收入万元22388.004总成本万元17106.345利润总额万元5281.666净利润万元3961.247所得税万元1.148增值税万元728.509税金及附加万元182.0010纳税总额万元2230.9111利税总额万元6192.1612投资利润率53.74%13投资利税率63.00%14投资回报率40.30%15回收期年3.9816设备数量台(套)9

10、017年用电量千瓦时1110971.3618年用水量立方米12996.6919总能耗吨标准煤137.6520节能率29.26%21节能量吨标准煤50.9122员工数量人370 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰

11、富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16057.69万元,同比增长12.12%(1736.31万元)。其中,主营业业务电线电缆生产及销售收入为14744.31万元,占营业总收入的91.82%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3372.114496.154175.004014.4216057.692

12、主营业务收入3096.314128.413833.523686.0814744.312.1电线电缆(A)1021.781362.371265.061216.414865.622.2电线电缆(B)712.15949.53881.71847.803391.192.3电线电缆(C)526.37701.83651.70626.632506.532.4电线电缆(D)371.56495.41460.02442.331769.322.5电线电缆(E)247.70330.27306.68294.891179.542.6电线电缆(F)154.82206.42191.68184.30737.222.7电线电缆(.

13、)61.9382.5776.6773.72294.893其他业务收入275.81367.75341.48328.351313.38根据初步统计测算,公司实现利润总额4423.96万元,较去年同期相比增长914.31万元,增长率26.05%;实现净利润3317.97万元,较去年同期相比增长339.18万元,增长率11.39%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16057.69完成主营业务收入万元14744.31主营业务收入占比91.82%营业收入增长率(同比)12.12%营业收入增长量(同比)万元1736.31利润总额万元4423.96利润总额增长率26.05%利润总额增长量万元91

14、4.31净利润万元3317.97净利润增长率11.39%净利润增长量万元339.18投资利润率59.11%投资回报率44.33%财务内部收益率27.89%企业总资产万元17446.22流动资产总额占比万元31.03%流动资产总额万元5414.00资产负债率43.24% 第三章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、从国内发展环境来看,经济增速从高速增长转向中高速增长,传统比较优势弱化,要素供给增长放缓,化解产能过剩任务艰巨,宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快,进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展,区域协调发展格局进一步优化。顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位

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