一次性拖鞋项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 一次性拖鞋项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称一次性拖鞋项目(二)项目选址某保税区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积42354.50平方米(折合约63.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.28%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度176.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42354.50平方米,建筑物基底占地面积24684.20平方米,总建筑面积

2、51248.94平方米,其中:规划建设主体工程38340.06平方米,项目规划绿化面积2639.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5313.57万元。(七)节能分析1、项目年用电量1042542.56千瓦时,折合128.13吨标准煤。2、项目年总用水量11893.88立方米,折合1.02吨标准煤。3、“一次性拖鞋项目投资建设项目”,年用电量1042542.56千瓦时,年总用水量11893.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.15吨标准煤/年。达产年综合节能量32.29吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项

3、目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14560.45万元,其中:固定资产投资11181.08万元,占项目总投资的76.79%;流动资金3379.37万元,占项目总投资的23.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26438.00万元,总成本费用20856.82万元,税金及附加261.80万元,利润总额5581.18万元,利税总额6612

4、.80万元,税后净利润4185.89万元,达产年纳税总额2426.92万元;达产年投资利润率38.33%,投资利税率45.42%,投资回报率28.75%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某保税区及某保税区一次性拖鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某保税区一次性拖鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“一次性拖鞋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展,为社会提供就业职位39

5、3个,达产年纳税总额2426.92万元,可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.33%,投资利税率45.42%,全部投资回报率28.75%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就

6、业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展

7、标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显,历史文化底蕴深厚,拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略,加强与上海的对接,提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力,大力发展更高层次的开放型经济,积极推进国际产业对接合作,形成更高水平、更宽领域的开放格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42354.5063.50亩1.1容积率1.211.2建筑系数58.28%1.3投资强度万元/亩176.081.4基底

8、面积平方米24684.201.5总建筑面积平方米51248.941.6绿化面积平方米2639.32绿化率5.15%2总投资万元14560.452.1固定资产投资万元11181.082.1.1土建工程投资万元4320.852.1.1.1土建工程投资占比万元29.68%2.1.2设备投资万元5313.572.1.2.1设备投资占比36.49%2.1.3其它投资万元1546.662.1.3.1其它投资占比10.62%2.1.4固定资产投资占比76.79%2.2流动资金万元3379.372.2.1流动资金占比23.21%3收入万元26438.004总成本万元20856.825利润总额万元5581.18

9、6净利润万元4185.897所得税万元1.218增值税万元769.829税金及附加万元261.8010纳税总额万元2426.9211利税总额万元6612.8012投资利润率38.33%13投资利税率45.42%14投资回报率28.75%15回收期年4.9816设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1042542.5618年用水量立方米11893.8819总能耗吨标准煤129.1520节能率24.48%21节能量吨标准煤32.2922员工数量人393 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先

10、进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,

11、为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的

12、策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入19111.60万元,同比增长9.61%(1676.36万元)。其中,主营业业务一次性拖鞋生产及销售收入为1

13、7997.32万元,占营业总收入的94.17%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4013.445351.254969.024777.9019111.602主营业务收入3779.445039.254679.304499.3317997.322.1一次性拖鞋(A)1247.211662.951544.171484.785939.122.2一次性拖鞋(B)869.271159.031076.241034.854139.382.3一次性拖鞋(C)642.50856.67795.48764.893059.542.4一次性拖鞋(D)453.53604.71561.

14、52539.922159.682.5一次性拖鞋(E)302.35403.14374.34359.951439.792.6一次性拖鞋(F)188.97251.96233.97224.97899.872.7一次性拖鞋(.)75.59100.7893.5989.99359.953其他业务收入234.00312.00289.71278.571114.28根据初步统计测算,公司实现利润总额3945.38万元,较去年同期相比增长419.73万元,增长率11.90%;实现净利润2959.03万元,较去年同期相比增长572.87万元,增长率24.01%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19111.60完成主营业务收入万元17997.32主营业务收入占比94.17%营业收入增长率(同比)9.61%营业收入增长量(同比)万元1676.36利润总额万元3945.38利

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