2019年制造企业内部质量管理体系审核报告.精品

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1、内部质量管理体系审核报告1. 审核目的:检查本公司质量管理体系在通过ISO9001:2015认证后,是否继 续有效的运行,并以此达到持续改进的目的。2. 审核范围:ISO9001所要求的相关活动和相关职能部门。3. 审核依据:ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准。4. 审核组成员:单正平(组长)、吉林源、禹足香、彭彩玲、李昂。5. 审核过程综述:本次内部质量管理体系审核,是按照公司职能部门来进行的,审核涉及到ISO9001:2015要求的所有过程。审核活动按计划如期进行,审核过程中得到了各部门很好的配合与支持。审核员严格按照目前公司已经制定的质量体系文件,采用

2、抽样的方法对各部门进行审核。由于抽样具有一定的风险性和局限性,不合格报告所述部门是发现不合格的区域,可能还存在某些不合格的地方。各部门对不合格项进行了确定和原因分析,并制定了纠正措施。审核后的跟进活动由文控中心负责,希望各个部门主动按照质量体系的要求来运作。 6. 不符合项的统计:(附不符合项在质量体系中的分布)部门项目市场部设计部品质部人事部采购部成型部加工部包装部硬糖部货仓部工程部清洁部文控中心总计严重0 10000000000000一般112321113111321观察项220010322001013合计3323314351123347. 对质量体系的评价本次质量体系审核未发现严重的不合格项,一般不合格项在各部门都有存在,同时还存在11项观察项。从本次审核发现的不合格项的严重性反映出我公司的质量体系总体上是符合ISO9001:2015要求的,是有效的,但存在的不符合的地方还有待改进。下一步工作是各部门针对自身的不符合项落实纠正措施,严格

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