枫蓼肠胃康片项目招商引资方案(立项报告).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 枫蓼肠胃康片项目招商引资方案第一章 概述一、项目概况(一)项目名称枫蓼肠胃康片项目(二)项目选址某某出口加工区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积34537.26平方米(折合约51.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.56%,建筑容积率1.58,

2、建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度182.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34537.26平方米,建筑物基底占地面积19879.65平方米,总建筑面积54568.87平方米,其中:规划建设主体工程34632.54平方米,项目规划绿化面积3158.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3023.29万元。(七)节能分析1、项目年用电量588194.81千瓦时,折合72.29吨标准煤。2、项目年总用水量8778.27立方米,折合0.75吨标准煤。3、“枫蓼肠胃康片项目投资建设项目”,年用电量588194.81千瓦时,年总用水量8778

3、.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.04吨标准煤/年。达产年综合节能量19.42吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11512.49万元,其中:固定资产投资9443.12万元,占项目总投资的82.03%;流动资金2069.37万元,占项目总投资的17.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

4、(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14455.00万元,总成本费用11298.79万元,税金及附加190.39万元,利润总额3156.21万元,利税总额3781.94万元,税后净利润2367.16万元,达产年纳税总额1414.78万元;达产年投资利润率27.42%,投资利税率32.85%,投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产

5、业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区枫蓼肠胃康片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区枫蓼肠胃康片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“枫蓼肠胃康片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1414.78万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.42%,投资利税率32.85%,全部投资回报率20.56%,全部投资回收期6.36年,固定资产投资回收期

6、6.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善

7、政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。推进产业智能

8、化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强市,成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34537.2651.78亩1.1容积率1.581.2建筑系数57.56%1.3投资强度万元/亩182.371.4基底面积平方米19879.651.5总建筑面积平方米54568.871.6绿化面积平方米3158.46绿化率5.79%2总投资万元

9、11512.492.1固定资产投资万元9443.122.1.1土建工程投资万元4156.902.1.1.1土建工程投资占比万元36.11%2.1.2设备投资万元3023.292.1.2.1设备投资占比26.26%2.1.3其它投资万元2262.932.1.3.1其它投资占比19.66%2.1.4固定资产投资占比82.03%2.2流动资金万元2069.372.2.1流动资金占比17.97%3收入万元14455.004总成本万元11298.795利润总额万元3156.216净利润万元2367.167所得税万元1.588增值税万元435.349税金及附加万元190.3910纳税总额万元1414.78

10、11利税总额万元3781.9412投资利润率27.42%13投资利税率32.85%14投资回报率20.56%15回收期年6.3616设备数量台(套)10817年用电量千瓦时588194.8118年用水量立方米8778.2719总能耗吨标准煤73.0420节能率20.75%21节能量吨标准煤19.4222员工数量人205 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采

11、购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络

12、遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,

13、学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生

14、产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入10497.07万元,同比增长19.65%(1723.82万元)。其中,主营业业务枫蓼肠胃康片生产及销售收入为9817.28万元,占营业总收入的93.52%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2204.382939.182729.242624.2710497.072主营业务收入2061.632748.842552.492454.329817.282.1枫蓼肠胃康片(A)680.34907.12842.32809.933239.702.2枫蓼肠胃康片(B)474.17632.2

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