烤禽炉项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 烤禽炉项目申报任务书第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称烤禽炉项目(二)项目选址某经开区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积20636.98平方米(折合约30.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.59%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度184.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20636.98平方米,建筑物基底占地面积11265.73平方米,总建筑面积22700.68平方米

2、,其中:规划建设主体工程14370.22平方米,项目规划绿化面积1136.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2721.98万元。(七)节能分析1、项目年用电量1233508.56千瓦时,折合151.60吨标准煤。2、项目年总用水量10412.74立方米,折合0.89吨标准煤。3、“烤禽炉项目投资建设项目”,年用电量1233508.56千瓦时,年总用水量10412.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.49吨标准煤/年。达产年综合节能量45.55吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经开区发展规划,符合

3、某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7460.98万元,其中:固定资产投资5695.44万元,占项目总投资的76.34%;流动资金1765.54万元,占项目总投资的23.66%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13678.00万元,总成本费用10829.16万元,税金及附加129.70万元,利润总额2848.84万元,利税总额3371.48万元,税后净利润2136.

4、63万元,达产年纳税总额1234.85万元;达产年投资利润率38.18%,投资利税率45.19%,投资回报率28.64%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位237个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经开区及某经开区烤禽炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对

5、促进某经开区烤禽炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烤禽炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展,为社会提供就业职位237个,达产年纳税总额1234.85万元,可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.18%,投资利税率45.19%,全部投资回报率28.64%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院

6、一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个

7、相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水

8、平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20636.9830.94亩1.1容积率1.101.2建筑系数54.59%1.3投资强度万元/亩184.081.4基底面积平方米11265.7

9、31.5总建筑面积平方米22700.681.6绿化面积平方米1136.18绿化率5.01%2总投资万元7460.982.1固定资产投资万元5695.442.1.1土建工程投资万元1914.822.1.1.1土建工程投资占比万元25.66%2.1.2设备投资万元2721.982.1.2.1设备投资占比36.48%2.1.3其它投资万元1058.642.1.3.1其它投资占比14.19%2.1.4固定资产投资占比76.34%2.2流动资金万元1765.542.2.1流动资金占比23.66%3收入万元13678.004总成本万元10829.165利润总额万元2848.846净利润万元2136.637

10、所得税万元1.108增值税万元392.949税金及附加万元129.7010纳税总额万元1234.8511利税总额万元3371.4812投资利润率38.18%13投资利税率45.19%14投资回报率28.64%15回收期年4.9916设备数量台(套)6617年用电量千瓦时1233508.5618年用水量立方米10412.7419总能耗吨标准煤152.4920节能率24.85%21节能量吨标准煤45.5522员工数量人237 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托

11、优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司秉

12、承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司

13、长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原

14、料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入14204.81万元,同比增长13.31%(1668.58万元)。其中,主营业业务烤禽炉生产及销售收入为13196.73万元,占营业总收入的92.90%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2983.013977.353693.253551.2014204.812主营业务收入2771.313695.083431.153299.1813196.732.1烤禽炉(A)914.531219.381132.281088.734354.922.2烤禽炉(B)637.40849.87789.16758.813035.252.3烤禽炉(C)471.12628.16583.30560.862243.442.4烤禽炉(D)332.56443.41411.743

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