主干交换机项目资金申请报告.doc

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1、泓域咨询MACRO/ 主干交换机项目资金申请报告主干交换机项目资金申请报告项目申报单位:有限公司项目联系人:项目申报时间:主干交换机项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:有限公司(2)股东结构:投资公司、实业发展公司、投资公司、科技发展公司(3)法人代表:胡(4)注册资金:1500.0万元人民币(5)注册地址:某经济合作区1.1.1 申报单位基本概况通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

2、本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩

3、效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。1.2 财务状况上一年度,实业发展公司实现营业收入38883.05万元,同比增长14.94%(5054.88万元)。其中,主营业业务主干交换机生产及销售收入为35931.57万元,占营业总收入的92.41%。上

4、年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8165.4410887.2510109.599720.7638883.052主营业务收入7545.6310060.849342.218982.8935931.572.1主干交换机(A)2490.063320.083082.932964.3511857.422.2主干交换机(B)1735.492313.992148.712066.078264.262.3主干交换机(C)1282.761710.341588.181527.096108.372.4主干交换机(D)905.481207.301121.061077.954311.7

5、92.5主干交换机(E)603.65804.87747.38718.632874.532.6主干交换机(F)377.28503.04467.11449.141796.582.7主干交换机(.)150.91201.22186.84179.66718.633其他业务收入619.81826.41767.38737.872951.48根据初步统计测算,公司实现利润总额8126.79万元,较去年同期相比增长1548.75万元,增长率23.54%;实现净利润6095.09万元,较去年同期相比增长972.72万元,增长率18.99%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38883.05完成主营业务

6、收入万元35931.57主营业务收入占比92.41%营业收入增长率(同比)14.94%营业收入增长量(同比)万元5054.88利润总额万元8126.79利润总额增长率23.54%利润总额增长量万元1548.75净利润万元6095.09净利润增长率18.99%净利润增长量万元972.72投资利润率45.61%投资回报率34.20%财务内部收益率29.19%企业总资产万元40071.40流动资产总额占比万元25.93%流动资产总额万元10392.39资产负债率31.02%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 高质量发展规划推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,

7、也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技

8、和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2.1.2 支持中小企业发展中小企业是数量最大、最具活力的企业群体,是社会主义市场经济的重要组成部分,是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算,目前中小微企业占全国企业总数的99.7%,其中小微企业占97.3%。同时,中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%,纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例,充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企

9、业,更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发新岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范管理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理。同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责任,规范监管行为。2.1.

10、3 十三五发展规划从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2.1.4 宏观经济形势当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在

11、中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积56021.33平方米(折合约83.99亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照主干交换机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积56021.33平方米,建筑物基

12、底占地面积32817.30平方米,总建筑面积91314.77平方米,其中:规划建设主体工程60957.33平方米,项目规划绿化面积4867.72平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计118台(套),主要包括:生产线、设备、机、机、仪等,设备购置费5861.99万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:主干交换机单位/年。综合考有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流

13、水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位

14、将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。2.4.2 项目技术优势分析2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资18895.69万元,其中:固定资产投资13508.95万元,占项目总投资的71.49%;流动资金5386.74万元,占项目总投资的28.51%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17819.67万元,占计划投资的94.31%。其中:完成固定资产投资12279.18万元,占总投资的68.91%;完成流动资金投资5540.49,占总投资的31.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17819.671.

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