卷烟用纸项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 卷烟用纸项目申报任务书第一章 概况一、项目概况(一)项目名称卷烟用纸项目(二)项目选址某经济开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积48137.39平方米(折合约72.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.40%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度

2、164.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48137.39平方米,建筑物基底占地面积27149.49平方米,总建筑面积70761.96平方米,其中:规划建设主体工程55601.34平方米,项目规划绿化面积4988.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4989.72万元。(七)节能分析1、项目年用电量1304622.44千瓦时,折合160.34吨标准煤。2、项目年总用水量17896.92立方米,折合1.53吨标准煤。3、“卷烟用纸项目投资建设项目”,年用电量1304622.44千瓦时,年总用水量17896.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值

3、)161.87吨标准煤/年。达产年综合节能量66.12吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15269.11万元,其中:固定资产投资11842.38万元,占项目总投资的77.56%;流动资金3426.73万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产

4、年营业收入30916.00万元,总成本费用23370.50万元,税金及附加317.44万元,利润总额7545.50万元,利税总额8903.70万元,税后净利润5659.13万元,达产年纳税总额3244.58万元;达产年投资利润率49.42%,投资利税率58.31%,投资回报率37.06%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位573个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区卷烟用纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区卷烟用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

5、极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“卷烟用纸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位573个,达产年纳税总额3244.58万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.42%,投资利税率58.31%,全部投资回报率37.06%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条

6、要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部

7、署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。“十三五”时期,是我省全面建成小康社会的决胜阶段,是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段,是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势,我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也面临诸多风险和挑战。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48137.3972.17亩1.1容积率1.471.2建筑系数56.40%1.3投资强度万元/亩164.091.4基底面积平方米27149.491.5总建筑面积

8、平方米70761.961.6绿化面积平方米4988.17绿化率7.05%2总投资万元15269.112.1固定资产投资万元11842.382.1.1土建工程投资万元5116.612.1.1.1土建工程投资占比万元33.51%2.1.2设备投资万元4989.722.1.2.1设备投资占比32.68%2.1.3其它投资万元1736.052.1.3.1其它投资占比11.37%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元3426.732.2.1流动资金占比22.44%3收入万元30916.004总成本万元23370.505利润总额万元7545.506净利润万元5659.137所得税万元1.

9、478增值税万元1040.769税金及附加万元317.4410纳税总额万元3244.5811利税总额万元8903.7012投资利润率49.42%13投资利税率58.31%14投资回报率37.06%15回收期年4.2016设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1304622.4418年用水量立方米17896.9219总能耗吨标准煤161.8720节能率24.19%21节能量吨标准煤66.1222员工数量人573 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才

10、、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各

11、省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。undefined公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量

12、的优质、稳定。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17603.83万元,同比增长31.60%(4227.15万元)。其中,主营业业务卷烟用纸生产及销售收入为15676.69万元,占营业总收入的89.05%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3696.804929.074577.004400.9617603.832主营业务收入3292.104389.474075

13、.943919.1715676.692.1卷烟用纸(A)1086.391448.531345.061293.335173.312.2卷烟用纸(B)757.181009.58937.47901.413605.642.3卷烟用纸(C)559.66746.21692.91666.262665.042.4卷烟用纸(D)395.05526.74489.11470.301881.202.5卷烟用纸(E)263.37351.16326.08313.531254.142.6卷烟用纸(F)164.61219.47203.80195.96783.832.7卷烟用纸(.)65.8487.7981.5278.3831

14、3.533其他业务收入404.70539.60501.06481.791927.14根据初步统计测算,公司实现利润总额4230.68万元,较去年同期相比增长531.30万元,增长率14.36%;实现净利润3173.01万元,较去年同期相比增长444.49万元,增长率16.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17603.83完成主营业务收入万元15676.69主营业务收入占比89.05%营业收入增长率(同比)31.60%营业收入增长量(同比)万元4227.15利润总额万元4230.68利润总额增长率14.36%利润总额增长量万元531.30净利润万元3173.01净利润增长率16.29%净利润增长量万元444.49投资利润率54.36%投资回报率40.

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