电力晶闸管项目招商引资可行性报告.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电力晶闸管项目招商引资可行性报告目录第一章 基本情况第二章 承办单位概况第三章 建设背景第四章 产业研究第五章 产品规划第六章 选址方案第七章 土建工程第八章 工艺技术分析第九章 项目环境影响情况说明第十章 职业保护第十一章 项目风险概况第十二章 项目节能方案第十三章 进度方案第十四章 投资规划第十五章 项目经营收益分析第十六章 综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称电力晶闸管项目(二)项目选址某某高新技术产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。所

2、选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.41%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度190.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20010.00平方米,建筑物基底占地面积12288.14平方

3、米,总建筑面积29414.70平方米,其中:规划建设主体工程17853.90平方米,项目规划绿化面积2296.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1952.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量906824.07千瓦时,折合111.45吨标准煤。2、项目年总用水量13988.85立方米,折合1.19吨标准煤。3、“电力晶闸管项目投资建设项目”,年用电量906824.07千瓦时,年总用水量13988.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.64吨标准煤/年。达产年综合节能量39.58吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。(八)环

4、境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7584.57万元,其中:固定资产投资5711.70万元,占项目总投资的75.31%;流动资金1872.87万元,占项目总投资的24.69%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18255.00万元,总成本费用13862.58万元,税金及附加152.74万元,利润总额

5、4392.42万元,利税总额5151.01万元,税后净利润3294.32万元,达产年纳税总额1856.70万元;达产年投资利润率57.91%,投资利税率67.91%,投资回报率43.43%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地电力晶闸管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地电力晶闸管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

6、调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电力晶闸管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1856.70万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.91%,投资利税率67.91%,全部投资回报率43.43%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效

7、投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施

8、制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。当前,我市产业发展水平走在全国前列,具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,要抢抓重大机遇,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造产业竞争新优势。同时,尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战,但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20010

9、.0030.00亩1.1容积率1.471.2建筑系数61.41%1.3投资强度万元/亩190.391.4基底面积平方米12288.141.5总建筑面积平方米29414.701.6绿化面积平方米2296.28绿化率7.81%2总投资万元7584.572.1固定资产投资万元5711.702.1.1土建工程投资万元2493.642.1.1.1土建工程投资占比万元32.88%2.1.2设备投资万元1952.102.1.2.1设备投资占比25.74%2.1.3其它投资万元1265.962.1.3.1其它投资占比16.69%2.1.4固定资产投资占比75.31%2.2流动资金万元1872.872.2.1流

10、动资金占比24.69%3收入万元18255.004总成本万元13862.585利润总额万元4392.426净利润万元3294.327所得税万元1.478增值税万元605.859税金及附加万元152.7410纳税总额万元1856.7011利税总额万元5151.0112投资利润率57.91%13投资利税率67.91%14投资回报率43.43%15回收期年3.8016设备数量台(套)9317年用电量千瓦时906824.0718年用水量立方米13988.8519总能耗吨标准煤112.6420节能率26.91%21节能量吨标准煤39.5822员工数量人285 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况

11、(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取

12、得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入16264.45万元,同比增长26.93%(3450.38万元)。其中,主营业业务电力晶闸管生产及销售收入为14152.62万元,占营业总收入的87.02%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3415.534554.054228.764066.1116264.452主营业务收入2972.053962.733679.68353

13、8.1614152.622.1电力晶闸管(A)980.781307.701214.291167.594670.362.2电力晶闸管(B)683.57911.43846.33813.783255.102.3电力晶闸管(C)505.25673.66625.55601.492405.952.4电力晶闸管(D)356.65475.53441.56424.581698.312.5电力晶闸管(E)237.76317.02294.37283.051132.212.6电力晶闸管(F)148.60198.14183.98176.91707.632.7电力晶闸管(.)59.4479.2573.5970.76283.053其他业务收入443.48591.31549.08527.962111.83根据初步统计测算,公司实现利润总额3818.06万元,较去年同期相比增长645.78万元,增长率20.36%;实现净利润2863.55万元,较去年同期相比增长502.33万元,增长率21.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16264.45完成主营业务收入万元14152.62主营业务收入占比87.02%营业收入增长率(同比)26.93%营业收入增长量(同比)万元3450.38利润总

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