气弹簧项目立项请示申请

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1、泓域咨询MACRO/ 气弹簧项目立项请示申请气弹簧项目立项请示申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等

2、提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年

3、修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的

4、文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综

5、合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理

6、及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向

7、,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46376.51平方米(折合约69.53亩),

8、其中:净用地面积46376.51平方米(红线范围折合约69.53亩)。项目规划总建筑面积50550.40平方米,其中:规划建设主体工程33260.41平方米,计容建筑面积50550.40平方米;预计建筑工程投资3972.62万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,

9、供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气弹簧,根据市场情况,预计年产值26888.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13704.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3972.625674.90197.1013704.361.1工程

10、费用万元3972.625674.9017845.441.1.1建筑工程费用万元3972.623972.6224.05%1.1.2设备购置及安装费万元5674.905674.9034.35%1.2工程建设其他费用万元4056.844056.8424.56%1.2.1无形资产万元2403.842403.841.3预备费万元1653.001653.001.3.1基本预备费万元774.68774.681.3.2涨价预备费万元878.32878.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元13704.3613704.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2815.93万元。流动资金投资估算表序号项

11、目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17845.4411049.0914071.2417845.4417845.4417845.441.1应收账款万元5353.632944.504015.225353.635353.635353.631.2存货万元8030.454416.756022.848030.458030.458030.451.2.1原辅材料万元2409.131325.021806.852409.132409.132409.131.2.2燃料动力万元120.4666.2590.34120.46120.46120.461.2.3在产品万元3694.012031.70

12、2770.513694.013694.013694.011.2.4产成品万元1806.85993.771355.141806.851806.851806.851.3现金万元4461.362453.753346.024461.364461.364461.362流动负债万元15029.518266.2311272.1315029.5115029.5115029.512.1应付账款万元15029.518266.2311272.1315029.5115029.5115029.513流动资金万元2815.931548.762111.952815.932815.932815.934铺底流动资金万元938.

13、63516.25703.98938.63938.63938.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16520.29万元,其中:固定资产投资13704.36万元,占项目总投资的82.95%;流动资金2815.93万元,占项目总投资的17.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3972.62万元,占项目总投资的24.05%;设备购置费5674.90万元,占项目总投资的34.35%;其它投资4056.84万元,占项目总投资的24.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13704.36+2815.9

14、3=16520.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16520.29120.55%120.55%100.00%2项目建设投资万元13704.36100.00%100.00%82.95%2.1工程费用万元9647.5270.40%70.40%58.40%2.1.1建筑工程费万元3972.6228.99%28.99%24.05%2.1.2设备购置及安装费万元5674.9041.41%41.41%34.35%2.2工程建设其他费用万元2403.8417.54%17.54%14.55%2.2.1无形资产万元2403.8417.54%17.54%14.55%2.3预备费万元1653.0012.06%12.06%10.01%2.3.1基本预备费万元774.685.65%5.65%4.69%2.3.2涨价预备费万元878.326.41%6.41%5.32%3

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