财务自查总体情况说明

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财务自查总体情况说明 根据公司计财处财务检查要求自9月5日开始首先对我单位财务基础工作进行了自检自查通过自查发现基础工作存在诸多问题现汇报如下: 一、经过自查发现凭证粘贴个别出现不整齐、凭证盖章不齐全现象现在已进行整改; 二是经过自查发现各部门非营运车费用报销外出请销假填写不规范现已进行整改; 三是前期招待费报销没有办公室开具的来客通知单现已进行整改; 四是收款收据交款人、收款人填写不规范现象现已进行整改 五是对基础台账进行检查经过检查发现发票领用簿登记不及时现已进行补充登记 六是对个别银行账户存在长期不发生业务情况对长期不发生业务的账户到银行进行核对清理 以上是此次自查情况说明现已对查出问题进行逐一整改 夏尔公司 二0一三年九月十九日 1

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