湿热试验箱项目立项请示申请

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1、泓域咨询MACRO/ 湿热试验箱项目立项请示申请湿热试验箱项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务

2、体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价

3、掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上

4、,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术

5、产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11432.38平方米(折合约17.14亩),其中:净用地面积11432.38平方米(红线范围折合约17.14亩)。项目规划总建筑面积15662.36平方米,其中:规划建设主体工程10684.06平方米,计容建筑面积15662.36平方米;预计建筑工程投资1124.34万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排

6、涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为湿热试验箱,根据市场情况,预计年产值5153.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2868.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1124.341477.53167.332868.041.1工程费用万元1124.341477.533962.661.1.1建筑工程费用万元1124.34

7、1124.3431.50%1.1.2设备购置及安装费万元1477.531477.5341.40%1.2工程建设其他费用万元266.17266.177.46%1.2.1无形资产万元114.66114.661.3预备费万元151.51151.511.3.1基本预备费万元64.8264.821.3.2涨价预备费万元86.6986.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2868.042868.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金700.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3962.662642.442213.263962.6639

8、62.663962.661.1应收账款万元1188.80772.72832.161188.801188.801188.801.2存货万元1783.201159.081248.241783.201783.201783.201.2.1原辅材料万元534.96347.72374.47534.96534.96534.961.2.2燃料动力万元26.7517.3918.7226.7526.7526.751.2.3在产品万元820.27533.18574.19820.27820.27820.271.2.4产成品万元401.22260.79280.85401.22401.22401.221.3现金万元990

9、.66643.93693.47990.66990.66990.662流动负债万元3261.842120.202283.293261.843261.843261.842.1应付账款万元3261.842120.202283.293261.843261.843261.843流动资金万元700.82455.53490.57700.82700.82700.824铺底流动资金万元233.60151.84163.52233.60233.60233.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3568.86万元,其中:固定资产投资2868.04万元,占项目总投资的80.36%;流动资金700.8

10、2万元,占项目总投资的19.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1124.34万元,占项目总投资的31.50%;设备购置费1477.53万元,占项目总投资的41.40%;其它投资266.17万元,占项目总投资的7.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2868.04+700.82=3568.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3568.86124.44%124.44%100.00%2项目建设投资万元2868.04100.00%100.00%80

11、.36%2.1工程费用万元2601.8790.72%90.72%72.90%2.1.1建筑工程费万元1124.3439.20%39.20%31.50%2.1.2设备购置及安装费万元1477.5351.52%51.52%41.40%2.2工程建设其他费用万元114.664.00%4.00%3.21%2.2.1无形资产万元114.664.00%4.00%3.21%2.3预备费万元151.515.28%5.28%4.25%2.3.1基本预备费万元64.822.26%2.26%1.82%2.3.2涨价预备费万元86.693.02%3.02%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2868.04

12、100.00%100.00%80.36%5建设期间费用万元6流动资金万元700.8224.44%24.44%19.64%7铺底流动资金万元233.618.15%8.15%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.40%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度167.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5366.915366.9110684.0610684.06843.661.1主要生产车间3220.153220.156410.446410.44523.071.2辅助生产车间

13、1717.411717.413418.903418.90269.971.3其他生产车间429.35429.35619.68619.6850.622仓储工程1138.661138.663235.903235.90185.832.1成品贮存284.67284.67808.98808.9846.462.2原料仓储592.10592.101682.671682.6796.632.3辅助材料仓库261.89261.89744.26744.2642.743供配电工程60.7360.7360.7360.733.923.1供配电室60.7360.7360.7360.733.924给排水工程69.8469.8469.8469.843.514.1给排水69.8469.8469.8469.843.515服务性工程721.15721.15721.15721.1541.415.1办公用房306.82306.82306.82306.8224.445.2生活服务

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