加油车项目立项请示申请

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1、泓域咨询MACRO/ 加油车项目立项请示申请加油车项目立项请示申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正

2、是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,

3、立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

4、赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司凭借完整的产

5、品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质

6、管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45922.95平方米(折合约68.85亩),其中:净用地面积45922.95平方米(红线范围折合约68.85亩)。项目规划总建筑面积54648.31平方米,其中:规划建设主体工程42136.70平方米,计容建筑面积54648.31平方米;预计建筑工程投资4493.50万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园

7、着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加油车,根据市场情况,预计年产值23521.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11485.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置

8、及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4493.504626.12166.8211485.561.1工程费用万元4493.504626.1218268.481.1.1建筑工程费用万元4493.504493.5030.94%1.1.2设备购置及安装费万元4626.124626.1231.85%1.2工程建设其他费用万元2365.942365.9416.29%1.2.1无形资产万元1306.491306.491.3预备费万元1059.451059.451.3.1基本预备费万元487.75487.751.3.2涨价预备费万元571.70571.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元1

9、1485.5611485.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3039.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18268.487330.2911653.1618268.4818268.4818268.481.1应收账款万元5480.542192.223836.385480.545480.545480.541.2存货万元8220.823288.335754.578220.828220.828220.821.2.1原辅材料万元2466.25986.501726.372466.252466.252466.251.2.2燃料动力万元12

10、3.3149.3286.32123.31123.31123.311.2.3在产品万元3781.581512.632647.103781.583781.583781.581.2.4产成品万元1849.68739.871294.781849.681849.681849.681.3现金万元4567.121826.853196.984567.124567.124567.122流动负债万元15229.336091.7310660.5315229.3315229.3315229.332.1应付账款万元15229.336091.7310660.5315229.3315229.3315229.333流动资金万

11、元3039.151215.662127.403039.153039.153039.154铺底流动资金万元1013.04405.22709.131013.041013.041013.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14524.71万元,其中:固定资产投资11485.56万元,占项目总投资的79.08%;流动资金3039.15万元,占项目总投资的20.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4493.50万元,占项目总投资的30.94%;设备购置费4626.12万元,占项目总投资的31.85%;其它投资2365.94万元,占项目总

12、投资的16.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11485.56+3039.15=14524.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14524.71126.46%126.46%100.00%2项目建设投资万元11485.56100.00%100.00%79.08%2.1工程费用万元9119.6279.40%79.40%62.79%2.1.1建筑工程费万元4493.5039.12%39.12%30.94%2.1.2设备购置及安装费万元4626.1240.28%40.28%31.85%2.2工

13、程建设其他费用万元1306.4911.38%11.38%8.99%2.2.1无形资产万元1306.4911.38%11.38%8.99%2.3预备费万元1059.459.22%9.22%7.29%2.3.1基本预备费万元487.754.25%4.25%3.36%2.3.2涨价预备费万元571.704.98%4.98%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11485.56100.00%100.00%79.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3039.1526.46%26.46%20.92%7铺底流动资金万元1013.058.82%8.82%6.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.05%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度166.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25016.2325016.2342136.7042136.703811.201.1主要生产车间15009.7415009.7425282.0225282.022362.941.2辅助生产车间8005.198005.1913483.7413483.741219.581.3其他生产车间2001.302001.302443.932443.9

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