彩电项目立项审批申请(模板)

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1、泓域咨询MACRO/ 彩电项目立项审批申请彩电项目立项审批申请一、项目基本情况(一)项目名称彩电项目(二)项目建设单位xxx实业发展公司(三)法定代表人高xx(四)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断

2、投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突

3、出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成

4、立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量

5、保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化

6、教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3713.15万元,同比增长22.06%(671.15万元)。其中,主营业业务彩电生产及销售收入为3208.45万元,占营业总收入的86.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额998.15万元,较去年同期相比增长218.70万元,增长率28.06%;实现净利润748.61万元,较去年同期相比增长75.53万元,增长率11.22%。(

7、五)项目选址某工业园(六)项目用地规模项目总用地面积9624.81平方米(折合约14.43亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.73%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度173.10万元/亩。项目净用地面积9624.81平方米,建筑物基底占地面积7673.86平方米,总建筑面积12993.49平方米,其中:规划建设主体工程9307.49平方米,项目规划绿化面积688.84平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计38台(套),设备购置费1216.00万元。(九)节能分析1、项目年用电量1248479.90千瓦时,折合153.44吨标准煤。2、项

8、目年总用水量4382.02立方米,折合0.37吨标准煤。3、“彩电项目投资建设项目”,年用电量1248479.90千瓦时,年总用水量4382.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.81吨标准煤/年。达产年综合节能量43.38吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资3321.10万元,其中:固定资产投资2497.83万元,占项目总投资的75.21%;流动资金823.27万元,占项目总投资的24.79%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7097.00万元,总成本费用5331.83万元,税金及附加67.72万元,利

9、润总额1765.17万元,利税总额2076.36万元,税后净利润1323.88万元,达产年纳税总额752.48万元;达产年投资利润率53.15%,投资利税率62.52%,投资回报率39.86%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率53.15%,投资利税率62.52%,全部投资回报率39.86%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和

10、运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。二、产品规划及建设规模(一)产品规划项目主要产品为彩电,根据市场情况,预计年产值7097.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(二)用地规模该项目总征地面积9624.81平方米(折合约14.43亩),其中:净用地面积9624.81平方米(红线范围折合约14.43亩)。项目规划总建筑面积12993.49平方米,其中:规划建

11、设主体工程9307.49平方米,计容建筑面积12993.49平方米;预计建筑工程投资1005.04万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.73%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度173.10万元/亩。项目预计总建筑面积12993.49平方米,其中:计容建筑面积12993.49平方米,计划建筑工程投资1005.04万元,占项目总投资的30.26%。(四)选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动

12、服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。三、项目风险应对说明根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建成投入运营后,将带动和增加项目区

13、域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。四、投资方案分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2497.83(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金823.27万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3321.10万

14、元,其中:固定资产投资2497.83万元,占项目总投资的75.21%;流动资金823.27万元,占项目总投资的24.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1005.04万元,占项目总投资的30.26%;设备购置费1216.00万元,占项目总投资的36.61%;其它投资276.79万元,占项目总投资的8.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2497.83+823.27=3321.10(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、项目经济评价分析(一)营业收入估算该“彩电项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑彩电行业设备相

15、对价格变化,假设当年彩电设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7097.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=243.47万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5331.83万元,其中:可变成本4449.45万元,固定成本882.38万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1765.17(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1765.1725.00%=441.29(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工

16、程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1765.17(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1765.1725.00%=441.29(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1765.17万元,缴纳企业所得税441.29万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1765.17-441.29=1323.88(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=53.15%。(2)达产年投资利税率=62.52%。(3)达产年投资回报率=39.86%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入

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