中心卫生院2018年部门决算公开

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1、关于南部县大坪中心卫生院2016年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作(一)基本职能:一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;二是负责辖区突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置等工作;三是为辖区提供基本医疗服务,组织实施医改、农合、妇幼等相关工作;四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报;五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训;六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项,落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上

2、级主管部门及政府交办的其他事项。(二)2016年主要工作:一、加强业务学习,提升服务能力。今年我院克服人手少,设备简陋的困难,全院职工不断加强业务学习,提高业务水平,实现业务收入1074.81万余元,同比增长16%,药品收入比例控制在40%以内,门诊人次49857人,收住院2440人,基本完成年初确立的工作目标。二、加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度,加强医务人员医德医风建设,实行行风民主评议,加强群众监督,不断提高服务水平,增强服务意识,转变服务观念,改善服务态度,以群众满意为最高目标,自觉抵制医药行业的不正之风,加强自身职业道德修养,努力构建和谐医患关系。三、增强

3、安全防范意识,确保良好医疗秩序,增强依法执业意识,不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训,增强医疗纠纷防范意识,杜绝医疗事故纠纷的发生。四、深入推进医药卫生体制改革。成立医改领导小组,落实工作责任,细化工作任务,大力营造医改氛围。五、做好妇幼工作,保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查,并做好产后访视和母乳喂养指导工作,做好妇幼卫生信息统计管理,按时准确上报各种报表,定期召开村卫生员例会,按时参加县保健员会议,认真做好降消工作,真正把降消项目这一民生实事办好。六、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。二、部门概况(介绍部门决

4、算单位构成、机构设置情况)南部县大坪中心卫生院属于全民所有制事业单位,医院始建于1953年,占地面积近6亩,建筑面积6350平方米。现有在职职工52人,设置科室:住院部内科、外科、理疗科、中医科、内科、痔瘘科、五官科、口腔科、检验科、放射科、B超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、统计科、收费室、中西药房等科室。三、收支决算总体情况2016年南部县大坪中心卫生院本年收入合计1074.81万元,其中:财政拨款收入437.33万元,占40%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入635.47万元,占59%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占1%。2016

5、年南部县大坪中心卫生院本年支出合计1074.81万元,其中:基本支出868.51万元,占80%;项目支出206.3万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款支出决算情况南部县大坪中心卫生院2016年度财政拨款收支决算总计437.33万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加160万元,增长36%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县大坪中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出437.33万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支

6、出增加160万元,增长36%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出437.33万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出437.33万元,占100%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为437.33元,完成预算100%,决算数比预算数增长的主要原因是人员工资增加、公共卫生经费增加和医院建修住院部。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.33万元,其中:人员经费231.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

7、补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费46.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。项目建设支出160万元。7、 公共预算财政拨款“三公”经费情况说明:从今年起调整“三公经费”公开口径,“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际

8、支出。公务接待费2016年公务接待费、公务用车、因公出境均没有。八、名词解释1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。(介绍收入类型、来源) 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

9、拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务(类)(款)(项):指。8.教育(类)(款)(项):指。9.科学技术(类)(款)(项):指。10.文化体育与传媒(类)(款)(项):指。11.社会保障和就业(类)(款)(项):指。12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结

10、余资金。13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

11、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表一:收入支出决算总表 附表二:收入决算表 附表三:支出决算表 附表四:财政拨款收入支出决算表 附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十二:国有资本经营预算支出决算表7

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