褶皱服装项目预算报告年度.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 褶皱服装项目预算报告褶皱服装项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要

2、求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司具备

3、完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研

4、发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入3370.42万元,同比增长15.57%(453.96万元)。其中,主营业务收入为2907.30万元,占营业总收入的86.26%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入707.79943.72876.31842.6133

5、70.422主营业务收入610.53814.04755.90726.832907.302.1褶皱服装(A)201.48268.63249.45239.85959.412.2褶皱服装(B)140.42187.23173.86167.17668.682.3褶皱服装(C)103.79138.39128.50123.56494.242.4褶皱服装(D)73.2697.6990.7187.22348.882.5褶皱服装(E)48.8465.1260.4758.15232.582.6褶皱服装(F)30.5340.7037.7936.34145.372.7褶皱服装(.)12.2116.2815.1214.5

6、458.153其他业务收入97.26129.67120.41115.78463.12根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额909.17万元,较2017年同期相比增长94.61万元,增长率11.61%;实现净利润681.88万元,较2017年同期相比增长131.36万元,增长率23.86%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3370.42完成主营业务收入万元2907.30主营业务收入占比86.26%营业收入增长率(同比)15.57%营业收入增长量(同比)万元453.96利润总额万元909.17利润总额增长率11.61%利润总额增长量万元94.61净利润万元681.88净利润

7、增长率23.86%净利润增长量万元131.36投资利润率36.82%投资回报率27.61%财务内部收益率26.55%企业总资产万元9355.42流动资产总额占比万元33.37%流动资产总额万元3122.11资产负债率47.96%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在

8、因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、改革开放40年来,我国已跃升为世界第一制造大国,正由制造大国向制造强国大步迈进。统计数据显示,我国工业实力显著增强,制造业总量连续多年稳居世界第一,工业总量不断跃升。2017年,我国工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元,较1978年

9、增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长,我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分之一,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断前移,我国经济总量由1978年的世界第11位,跃居到2010年的世界第2位,2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时,我国工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位,跃升到2009年全球第1位,现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元,占全球份额12.8%。中国制造2025”,是我国政府

10、实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”,是行动纲领,是目标方向,更是踏踏实实一步步地走,一点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强,进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个,从长远来看,到本世纪中,我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了,这个目标是很鼓舞人心的,达到要付出很大的努力,但是是可以实现的,并不是高不可攀的。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕

11、业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业

12、集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx(集团)有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资3954.22(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1719.021564.20182.393954.221.1工程费用万元1719.021564.204620.431.1.1建筑工程

13、费用万元1719.021719.0236.52%1.1.2设备购置及安装费万元1564.201564.2033.23%1.2工程建设其他费用万元671.00671.0014.25%1.2.1无形资产万元395.24395.241.3预备费万元275.76275.761.3.1基本预备费万元157.00157.001.3.2涨价预备费万元118.76118.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元3954.223954.22(二)流动资金预算预计新增流动资金预算753.41万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4620.432163.0135

14、00.844620.434620.434620.431.1应收账款万元1386.13762.37970.291386.131386.131386.131.2存货万元2079.191143.561455.442079.192079.192079.191.2.1原辅材料万元623.76343.07436.63623.76623.76623.761.2.2燃料动力万元31.1917.1521.8331.1931.1931.191.2.3在产品万元956.43526.04669.50956.43956.43956.431.2.4产成品万元467.82257.30327.47467.82467.82467.821.3现金万元1155.11635.31808.581155.111155.111155.112

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