女式凉拖项目预算报告年度.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 女式凉拖项目预算报告女式凉拖项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”

2、为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公

3、司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大

4、客户的欢迎。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(二)公

5、司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入21912.88万元,同比增长20.89%(3787.20万元)。其中,主营业务收入为20715.35万元,占营业总收入的94.54%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4601.706135.615697.355478.2221912.882主营业务收入4350.225800.305385.995178.8420715.352.1女式凉拖(A)1435.571914.101777.381709.026836.072.2女式凉拖(B)1000.551334.071238.781191.134764.5

6、32.3女式凉拖(C)739.54986.05915.62880.403521.612.4女式凉拖(D)522.03696.04646.32621.462485.842.5女式凉拖(E)348.02464.02430.88414.311657.232.6女式凉拖(F)217.51290.01269.30258.941035.772.7女式凉拖(.)87.00116.01107.72103.58414.313其他业务收入251.48335.31311.36299.381197.53根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5282.31万元,较2017年同期相比增长703.12万元,增长率15

7、.35%;实现净利润3961.73万元,较2017年同期相比增长608.06万元,增长率18.13%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21912.88完成主营业务收入万元20715.35主营业务收入占比94.54%营业收入增长率(同比)20.89%营业收入增长量(同比)万元3787.20利润总额万元5282.31利润总额增长率15.35%利润总额增长量万元703.12净利润万元3961.73净利润增长率18.13%净利润增长量万元608.06投资利润率35.41%投资回报率26.56%财务内部收益率25.41%企业总资产万元27643.46流动资产总额占比万元38.06%流动

8、资产总额万元10522.19资产负债率49.17%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,

9、经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。经历了150年后,2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的中国制造2025,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平,是国民经济的根基且占有重要份额,各经济体均予以大力发展。比如,德国政府提出的工业4.0,就是要提升制造业的智能化水平;中国制造2025,是我国实施制

10、造强国战略第一个十年的行动纲领;美国也提出要复兴制造业。目前,我国正在加快制造强国建设,中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样,我国发展制造业是持开放态度的。制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%

11、,跃居世界第一。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集

12、群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资14962.15(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6076.467106.00171.2714962.151.1工程费用万元6076.467106.0014198.941.1.1建筑工程

13、费用万元6076.466076.4634.26%1.1.2设备购置及安装费万元7106.007106.0040.07%1.2工程建设其他费用万元1779.691779.6910.04%1.2.1无形资产万元993.35993.351.3预备费万元786.34786.341.3.1基本预备费万元319.19319.191.3.2涨价预备费万元467.15467.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元14962.1514962.15(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2772.28万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14198.94993

14、5.9913389.3814198.9414198.9414198.941.1应收账款万元4259.682555.813407.754259.684259.684259.681.2存货万元6389.523833.715111.626389.526389.526389.521.2.1原辅材料万元1916.861150.111533.481916.861916.861916.861.2.2燃料动力万元95.8457.5176.6795.8495.8495.841.2.3在产品万元2939.181763.512351.342939.182939.182939.181.2.4产成品万元1437.64862.591150.111437.641437.641437.641.3现金万元3549.742129.842839.79

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