平板玻璃项目可行性研究报告(总投资15000万元)(58亩)

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1、泓域咨询MACRO/ 平板玻璃项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 项目投资单位第三章 投资背景及必要性分析第四章 市场分析第五章 项目方案分析第六章 选址方案评估第七章 项目工程设计第八章 工艺概述第九章 项目环境保护分析第十章 安全规范管理第十一章 项目风险情况第十二章 节能说明第十三章 实施安排第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 经济效益分析第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称平板玻璃项目(二)项目选址xx临港经济开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造

2、成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积38846.08平方米(折合约58.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.27%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度175.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38846.08平方米,建筑物基底占地面积25354.84平方米,总建筑面积54772.97平方米,其中:规划建设主体工程34263.98平方米,项目规划绿化面积3733.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5086.91万元。(七)节能分析1、项目年用电量1021550.13千瓦时,折合

3、125.55吨标准煤。2、项目年总用水量19251.75立方米,折合1.64吨标准煤。3、“平板玻璃项目投资建设项目”,年用电量1021550.13千瓦时,年总用水量19251.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.19吨标准煤/年。达产年综合节能量49.46吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资1

4、4858.63万元,其中:固定资产投资10213.55万元,占项目总投资的68.74%;流动资金4645.08万元,占项目总投资的31.26%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35894.00万元,总成本费用27479.70万元,税金及附加294.66万元,利润总额8414.30万元,利税总额9869.55万元,税后净利润6310.72万元,达产年纳税总额3558.82万元;达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.42%,投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位519个。(十二)进度规划本期工程项目建设期

5、限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区平板玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济开发区平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“平板玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位519个,达产年纳税总额3558.82万元,可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社

6、会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.42%,全部投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而

7、创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。到2020年,全市工业总量明显壮大,质量明显提升,信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38846.

8、0858.24亩1.1容积率1.411.2建筑系数65.27%1.3投资强度万元/亩175.371.4基底面积平方米25354.841.5总建筑面积平方米54772.971.6绿化面积平方米3733.47绿化率6.82%2总投资万元14858.632.1固定资产投资万元10213.552.1.1土建工程投资万元4313.652.1.1.1土建工程投资占比万元29.03%2.1.2设备投资万元5086.912.1.2.1设备投资占比34.24%2.1.3其它投资万元812.992.1.3.1其它投资占比5.47%2.1.4固定资产投资占比68.74%2.2流动资金万元4645.082.2.1流动

9、资金占比31.26%3收入万元35894.004总成本万元27479.705利润总额万元8414.306净利润万元6310.727所得税万元1.418增值税万元1160.599税金及附加万元294.6610纳税总额万元3558.8211利税总额万元9869.5512投资利润率56.63%13投资利税率66.42%14投资回报率42.47%15回收期年3.8516设备数量台(套)15117年用电量千瓦时1021550.1318年用水量立方米19251.7519总能耗吨标准煤127.1920节能率28.74%21节能量吨标准煤49.4622员工数量人519 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本

10、情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评

11、;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面

12、建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入32830.28万元,同比增长14.15%(4068.66万元)。其中,主营业业务平板玻璃生产及销售收入为28790.58万元,占营业总收入的87.70%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6894.369192.488535.878207.5732830.282主营业

13、务收入6046.028061.367485.557197.6528790.582.1平板玻璃(A)1995.192660.252470.232375.229500.892.2平板玻璃(B)1390.591854.111721.681655.466621.832.3平板玻璃(C)1027.821370.431272.541223.604894.402.4平板玻璃(D)725.52967.36898.27863.723454.872.5平板玻璃(E)483.68644.91598.84575.812303.252.6平板玻璃(F)302.30403.07374.28359.881439.532.7平板玻璃(.)120.92161.23149.71143.95575.813其他业务收入848.341131.121050.321009.924039.70根据初步统计测算,公司实现利润总额7134.07万元,较去年同期相比增长1714.52万元,增长率31.64%;实现净利润5350.55万元,较去年同期相比增长812.11万元,增长率17.89%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32830.28完成主营业务收入万元28790.58主营业务收入占比87.70%营业收入增长率(同比)14.

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