成本会计答案76259

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1、成本会计答案2要素费用的分配(1)分配材料费用。分配结果,见表9-4、表9-5。表9-4 甲、乙产品共同耗用材料分配表 201年8月 单位:元产品名称直接耗用原材料分配率分配共耗材料甲产品乙产品800 000600 00016 00012 000合计1 400 0000.0228 000表9-5 材料费用分配表 201年8月 单位:元会计科目明细科目原材料包装物低值易耗品合计基本生产成本甲产品乙产品小计816 000612 0001 428 00010 0004 00014 000826 000616 0001 442 000辅助生产成本供电车间机修车间小计1 0001 2002 2001 0

2、001 2002 200制造费用基本生产车间2 0001002 100管理费用修理费1 2004001 600合 计1 433 40014 0005001 447 900根据材料费用汇总表,编制发出材料的会计分录如下:借:基本生产成本甲产品 826 000乙产品 616 000辅助生产成本供电车间 1 000机修车间 1 200制造费用基本生产车间 2 100管理费用修理费 1 600贷:原材料 1 433 400周转材料包装物 14 000周转材料低值易耗品 500(2)分配应付职工薪酬。表9-6 应付职工薪酬费用分配表 201年8月 单位:元分配对象工资福利费会计科目明细科目分配标准分配率

3、分配额分配率分配额基本生产成本甲产品100 000280 00039 200乙产品50 000140 00019 600小计150 0002.80420 0000.39258 800辅助生产成本供电车间 8 000 1 120机修车间 7 000 980小计 15 000 2 100制造费用基本生产车间 20 000 2 800管理费用工资、福利费 40 000 5 600合 计495 00069 300根据工资及福利费分配表,编制工资及福利费分配业务的会计分录如下:借:基本生产成本甲产品 280 000乙产品 140 000辅助生产成本供电车间 8 000机修车间 7 000制造费用基本生产

4、车间 20 000管理费用修理费 40 000贷:应付职工薪酬工资 495 000借:基本生产成本甲产品 39 200乙产品 19 600辅助生产成本供电车间 1 120机修车间 980制造费用基本生产车间 2 800管理费用修理费 5 600贷:应付职工薪酬福利 69 300(3)计提固定资产折旧费用及摊销长期待摊费用。分配结果见表9-7、表9-8。表9-7 折旧费用计算表 201年8月 单位:元会计科目明细科目费用项目分配金额制造费用基本生产车间折旧费10 000辅助生产成本供电车间折旧费2 000机修车间折旧费4 000管理费用折旧费6 000合 计22 000根据折旧计算表,编制计提折

5、旧的会计分录如下借:制造费用基本生产车间 10 000辅助生产成本供电车间 2 000机修车间 4 000管理费用折旧费 6 000贷:累计折旧 22 000表9-8 长期待摊费用分配表201年8月 单位:元会计科目明细科目费用项目分配金额制造费用基本生产车间装修费1 195辅助生产成本供电车间装修费800机修车间装修费600管理费用装修费600合 计3 195根据长期待摊费用分配表,编制摊销长期待摊费用的会计分录如下:借:制造费用基本生产车间 1 195辅助生产成本供电车间 800机修车间 600管理费用财产保险费 600贷:长期待摊费用 3 195(4)分配本月现金和银行存款支付费用。分配

6、结果见表9-9。表9-9 其他费用分配表 201年8月 单位:元会计科目明细科目现金支付银行存款支付合 计制造费用基本生产车间3157 0007 315辅助生产成本供电车间1452 3002 445机修车间480 400 880管理费用1 5605 0006 560合计2 50014 70017 200根据其它费用分配表,编制会计分录如下:借:制造费用基本生产车间 7 315辅助生产成本供电车间 2 445机修车间 880管理费用财产保险费 6 560贷:现金 2 500银行存款 14 700(5)根据各项要素费用分配表及编制的会计分录,登记有关基本生产成本明细账(表9-10、9-11)、辅助

7、生产成本明细账(表9-12、9-13)和制造费用明细账(表9-14)。表9-10 基本生产成本明细账产品名称:甲产品 单位:元1年凭证字号摘 要直接材料直接人工制造费用合计月日731月末在产品成本164 00032 4703 675200 145831略材料费用分配表826 000826 00031应付职工薪酬分配表319 200319 20031生产用电分配表6 1206 12031制造费用分配表37 30037 30031本月生产费用合计832 120319 20037 3001 188 62031本月累计996 120351 67040 9751 388 76531结转完工入库产品成本8

8、30 100319 70037 2501 187 05031月末在产品成本166 02031 9703 725201 715表9-11 基本生产成本明细账产品名称:乙产品 单位:元1年凭证字号摘 要直接材料直接人工制造费用合计月日731月末在产品成本123 74016 4003 350143 490831略材料费用分配表616 000616 00031应付职工薪酬分配表159 600159 60031生产用电分配表3 0603 06031制造费用分配表18 65018 65031本月生产费用合计619 060159 60018 650797 31031本月累计742 800176 00022

9、000940 80031结转完工入库产品成本619 000160 00020 000799 00031月末在产品成本123 80016 0002 000141 800表9-12 辅助生产成本明细账车间名称:供电车间 单位:元1年凭证字号摘 要直接材料直接人工制造费用合计月日81略材料费用分配表1 0001 00031应付职工薪酬分配表9 1209 12031计提折旧费2 0002 00031分摊长期待摊费用80080031其他费用2 4452 44531本月合计1 0009 1205 24515 36531结转各受益部门1 0009 1205 24515 365表9-13 辅助生产成本明细账车间名称:机修车间 单位:元1年凭证字号摘 要直接材料直接人工制造费用合计月日831略材料

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