汽车用镁合金建设项目可行性报告.docx

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1、泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 汽车用镁合金建设项目汽车用镁合金建设项目 可行性报告可行性报告 xxxxxx(集团)有限公司(集团)有限公司 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 汽车用镁合金建设项目可行性报告目录汽车用镁合金建设项目可行性报告目录 第一章 项目概况 第二章 项目必要性分析 第三章 产业调研分析 第四章 产品规划 第五章 项目建设地研究 第六章 项目工程方案分析 第七章 工艺技术方案 第八章 项目环境影响情况说明 第九章 生产安全 第十章 项目风险评估分析 第十一章 项目节能可行性分析 第十二章 项目实施进度计划 第十三章 投资可行性分

2、析 第十四章 经济收益 第十五章 招标方案 第十六章 综合评价说明 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 第一章第一章 项目概况项目概况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx(集团)有限公司 (二)公司简介(二)公司简介 通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力 和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚 的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速 发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的 营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国

3、内,还出口全球 几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司 后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项 目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进 公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套 的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、 销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、 产品检测控制程序、等质量控制制度。 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 (三)公司经济效益分析

4、(三)公司经济效益分析 上一年度,xxx 实业发展公司实现营业收入 9473.74 万元,同比增长 19.09%(1518.39 万元)。其中,主营业业务汽车用镁合金生产及销售收入 为 8429.64 万元,占营业总收入的 88.98%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额 2164.77 万元,较去年同期相 比增长 372.26 万元,增长率 20.77%;实现净利润 1623.58 万元,较去年同 期相比增长 216.20 万元,增长率 15.36%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 9473.74 完成主营业务收入万元 8429.64 主

5、营业务收入占比 88.98% 营业收入增长率(同比) 19.09% 营业收入增长量(同比)万元 1518.39 利润总额万元 2164.77 利润总额增长率 20.77% 利润总额增长量万元 372.26 净利润万元 1623.58 净利润增长率 15.36% 净利润增长量万元 216.20 投资利润率 23.76% 投资回报率 17.82% 财务内部收益率 21.13% 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 企业总资产万元 24007.02 流动资产总额占比万元 34.14% 流动资产总额万元 8196.49 资产负债率 21.92% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名

6、称(一)项目名称 汽车用镁合金建设项目 汽车用镁合金是指以镁为基础加入其他元素组成的合金,具有重量轻、 吸震性能强等优点,不仅是最适合铸造汽车零部件的材料,也是有效的汽 车轻量化材料,是汽车工业非常有应用潜力的金属材料。 (二)项目选址(二)项目选址 xx 临港经济开发区 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积 42954.80 平方米(折合约 64.40 亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 52.20%,建筑容积率 1.07,建设区域绿化覆盖率 5.93%,固定资产投资强度 164.04 万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 泓

7、域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 项目净用地面积 42954.80 平方米,建筑物基底占地面积 22422.41 平 方米,总建筑面积 45961.64 平方米,其中:规划建设主体工程 30657.33 平方米,项目规划绿化面积 2726.36 平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计 162 台(套),设备购置费 4136.42 万元。 (七)节能分析(七)节能分析 1、项目年用电量 450523.54 千瓦时,折合 55.37 吨标准煤。 2、项目年总用水量 10238.76 立方米,折合 0.87 吨标准煤。 3、“汽车用镁合金建设项目投资

8、建设项目”,年用电量 450523.54 千 瓦时,年总用水量 10238.76 立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 56.24 吨标准煤/年。达产年综合节能量 19.76 吨标准煤/年,项目总节能率 22.91%,能源利用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合 xx 临港经济开发区发展规划,符合 xx 临港经济开发区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实 可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可

9、行性报告 项目预计总投资 11861.49 万元,其中:固定资产投资 10564.18 万元, 占项目总投资的 89.06%;流动资金 1297.31 万元,占项目总投资的 10.94%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 12545.00 万元,总成本费用 9983.20 万元,税金 及附加 214.22 万元,利润总额 2561.80 万元,利税总额 3129.37 万元,税 后净利润 1921.35 万元,达产年纳税总额 1208.02 万元;达产年投资利润 率 21.60%

10、,投资利税率 26.38%,投资回报率 16.20%,全部投资回收期 7.67 年,提供就业职位 262 个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施 工。 三、报告说明三、报告说明 对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、 政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资 前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析 (市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 目

11、标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设 条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 临港经 济开发区及 xx 临港经济开发区汽车用镁合金行业布局和结构调整政策;项 目的建设对促进 xx 临港经济开发区汽车用镁合金产业结构、技术结构、组 织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车用镁合金建 设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 临港经济开发区经济发展, 为社会提供就业职位 262 个,达产年纳税总额 1208.02

12、万元,可以促进 xx 临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积 极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 21.60%,投资利税率 26.38%,全部投资回 报率 16.20%,全部投资回收期 7.67 年,固定资产投资回收期 7.67 年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓 励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增 强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 泓域咨询 MACRO/

13、汽车用镁合金建设项目可行性报告 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 42954.80 64.40 亩 1.1 容积率 1.07 1.2 建筑系数 52.20% 1.3 投资强度万元/亩 164.04 1.4 基底面积平方米 22422.41 1.5 总建筑面积平方米 45961.64 1.6 绿化面积平方米 2726.36 绿化率 5.93% 2 总投资万元 11861.49 2.1 固定资产投资万元 10564.18 2.1.1 土建工程投资万元 3946.88 2.1.1.1 土建工程投资占比

14、万元 33.27% 2.1.2 设备投资万元 4136.42 2.1.2.1 设备投资占比 34.87% 2.1.3 其它投资万元 2480.88 2.1.3.1 其它投资占比 20.92% 2.1.4 固定资产投资占比 89.06% 2.2 流动资金万元 1297.31 2.2.1 流动资金占比 10.94% 3 收入万元 12545.00 4 总成本万元 9983.20 5 利润总额万元 2561.80 6 净利润万元 1921.35 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 7 所得税万元 1.07 8 增值税万元 353.35 9 税金及附加万元 214.22 10 纳税

15、总额万元 1208.02 11 利税总额万元 3129.37 12 投资利润率 21.60% 13 投资利税率 26.38% 14 投资回报率 16.20% 15 回收期年 7.67 16 设备数量台(套) 162 17 年用电量千瓦时 450523.54 18 年用水量立方米 10238.76 19 总能耗吨标准煤 56.24 20 节能率 22.91% 21 节能量吨标准煤 19.76 22 员工数量人 262 泓域咨询 MACRO/ 汽车用镁合金建设项目可行性报告 第二章第二章 项目必要性分析项目必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都

16、发挥越来越重要的 作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的 重要指标。今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域 产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项 目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及 海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提 升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产 业基地将为台州带来 1000 亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。 加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造 2025”打下 坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。 2、随着中国制造 2025发布,中国制造业将迈入新的发展阶段。我 国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以 来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工 业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强, 我国作为世界制造

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