关于建设体外反搏及其辅助循环装置项目立项申请(参考模板案例).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 关于建设体外反搏及其辅助循环装置项目立项申请关于建设体外反搏及其辅助循环装置项目立项申请一、总论(一)项目名称关于建设体外反搏及其辅助循环装置项目(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)法定代表人姜xx(四)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚

2、持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了

3、企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31800.92万元,同比增长17.24%(4675.83万元)。其中,主营业业务体外反搏及其辅助循环装置生产及销售收入为27266.90万元,占营业总收入的85.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7604.38万元,较去年同期相比增长915.

4、66万元,增长率13.69%;实现净利润5703.28万元,较去年同期相比增长1073.66万元,增长率23.19%。(五)项目选址xxx高新技术产业开发区(六)项目用地规模项目总用地面积45295.97平方米(折合约67.91亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度194.10万元/亩。项目净用地面积45295.97平方米,建筑物基底占地面积31612.06平方米,总建筑面积58884.76平方米,其中:规划建设主体工程46401.24平方米,项目规划绿化面积4057.07平方米。(八)设备选型方案项目计划

5、购置设备共计116台(套),设备购置费5567.13万元。(九)节能分析1、项目年用电量887621.69千瓦时,折合109.09吨标准煤。2、项目年总用水量32795.56立方米,折合2.80吨标准煤。3、“关于建设体外反搏及其辅助循环装置项目投资建设项目”,年用电量887621.69千瓦时,年总用水量32795.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.89吨标准煤/年。达产年综合节能量37.30吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资18972.14万元,其中:固定资产投资13181.33万元,占项目总投资的69.48%;流

6、动资金5790.81万元,占项目总投资的30.52%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39773.00万元,总成本费用31605.83万元,税金及附加316.37万元,利润总额8167.17万元,利税总额9610.05万元,税后净利润6125.38万元,达产年纳税总额3484.67万元;达产年投资利润率43.05%,投资利税率50.65%,投资回报率32.29%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位608个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率43.05%,投资利税率50.65%,全部投资回报率32.29%,全部投资回收

7、期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。二、建设背景及必要性分析(一)项目建设背景1、近十年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力

8、不断增强,不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献,而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年,我国工业增加值达到22.8万亿元,占GDP的比重达到35.85%。2013年,我国制造业产出占世界比重达到20.8%,连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加65家,其中制造业企业56家(不含港澳台),连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。2、制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华

9、民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业

10、促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。(二)必要性分析1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看

11、,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。3、过去,我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源,以生产出口产品来带动经济的发展。然而,2008年国际金融危机后,全球经济遭遇沉重打击,以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时,也直接削弱了全球市

12、场对我国出口产品的需求,我国出口导向型经济结构不可持续,需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。5、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区

13、域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。三、项目规划方案(一)产品规划项目主要产品为体外反搏及其辅助循环装置,根据市场情况,预计年产值39773.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的

14、生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积45295.97平方米(折合约67.91亩),其中:净用地面积45295.97平方米(红线范围折合约67.91亩)。项目规划总建筑面积58884.76平方米,其中:规划建设主体工程46401.24平方米,计容建筑面积58884.76平方米;预计建筑工程投资4193.27万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度194.10万元/亩。项目预计总建筑面积5

15、8884.76平方米,其中:计容建筑面积58884.76平方米,计划建筑工程投资4193.27万元,占项目总投资的22.10%。(四)选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、风险评价分析项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入

16、的提高具有很好的正面影响。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13181.33(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5790.81万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18972.14万元,其中:固定资产投资13181.33万元,占项目总投资的69.48%;流动资金5790.81万元,占项目总投资的30.52%。

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