甲供物资设备管理资料

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1、八、设备、材料进场验收制度(讨论稿)8.1甲供物资及设备验收制度8.1.1、甲供材料设备验收流程甲方(物资、设计)、施工单位、监理单位验收甲供物资进场甲方(物资、设计)、施工单位、监理单位验收甲供物资进场验收流程供货商物资部供货商设 备材 料物资部不合格填写甲供材料到货检验记录表填写甲供设备外包装检查及设备移交记录表不合格不合格施工单位接收并抽样送检合格合格施工单位进场使用施工单位接收进场安装对材料、设备供货商进行评价8.1.2、甲供材料设备验收表甲供材料到货检验记录表工程名称 编号材料到货清单序号材料名称规格型号材质单位订货数量到货数量到货日期供货厂家数量验收方法备注12341.上表填不下可

2、另行附页质保资料质保资料名称分数编号监理单位签字质量初验检验情况及初验不合格品的处理意见是否需进行其它试验或检验监理单位签字日期施工单位签字日期甲方物资部签字1日期2日期试验或检验检验项目报告单(附后)编号实验或检验结论不合格品处理意见监理单位签字日期取样及见证人签字日期甲供设备外包装检查及设备移交记录表工程名称: 编号:合同号批次设备名称提运单号供货单位车牌号接收单位到站设备到货箱件数序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述照片编号备注12345678910上述货物移交施工单位保管施工单位签字监理单位签字建设单位签字注:1.上表填写不可另行附页。2.包装类别定义:T=铁皮箱包装;J=集装箱;M

3、=木箱包装;Z=纸箱包装;L=裸装;K=捆、扎包装;Q=其它。3.外包装状况定义:OK=包装完好;A1=包装破损;A2包装被挤压,未见破损;B1=裸装件被碰撞;B2=捆(扎)包装散开;C=其它外包装异常情况序号箱件(扎)号包装类别外包装状况描述确认签字1接收单位代表23运输方代表45甲方物资部68.1.3、甲供材料设备管理制度1、技术组提供材料设备的设计图纸要求及相关技术参数。2、监控组要求总包单位提供甲供物资设备所需进场验收资料的内容、份数详单,物资采购部要求供货商或生厂商进场时提供验收资料。3、物资采购部在甲供材料设备进场前7个工作日知会总承包单位。4、物资采购部根据总体进度计划,编制甲供

4、材料设备供货周期表,并及时下发给施工单位。5、对于甲供材料设备,施工前物资采购部有必要组织相关部门和相关参建单位进行实地考察。6、材料设备进场时,由专业工程师会同监理单位和施工单位专业工程师,根据订货合同的要求和既定的材料、设备的进场检验制度进行检查验收,并按规范要求取样送检,试验结果合格方可投入使用,如试验周期较长,影响到进度要求,可视具体情况作紧急放行,若试验结果不合格,已成为工程实体的材料必须无条件采取返工措施,包括拆除或补强等,相关费用由供货商承担。7、甲供物资到场验收表一式四份(参加验收各方留存)。需抽检施工单位将检验结果反馈监控组。8、2、乙供材料设备验收制度1、施工单位订购的所有

5、材料设备进场后由监理单位按规范要求检查验收,业主对质量有疑议的有权要求施工方送检,试验结果合格的,所发生费用由业主承担;不合格按规范规定增加送检组数,仍不合格,令其清退出现场,已用于工程的全部拆除返工,一切费用包括工期损失由施工单位负责。2、所采购的材料设备品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。3、当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。且严禁使用国家或地区明令淘汰的材料。4、工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)、建筑设计防火规范(GBJ16)和高层民用建筑设计防火规范(GB50045)的规定。5、工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装

6、修材料有害物质限量标准的规定。6、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行报验与验收材料应完好,应有产品合格证书。中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。7、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合建筑装饰装修质量验收规范各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。当合同另有约定时应按合同执行。8、当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。承担材料检测的单位应具备相应的资质。83、对不合格设备、材料的管理措施 1、不合格品的标识和记录:对工程实施及管理过程中发现的不合格物资、设备和过程产

7、品,由工程管理部现场主管做好书面记录并作影像记录,同时督促施工单位及时作出标识,监理单位做好书面记录,对可以隔离的不合格品采取隔离措施,防止误用,必须及时清运出场,并做好出场记录。2、不合格品的处置:对不合格的材料、设备,应提出退货,根据评审纪要有的部分材料可经审批后降级使用;对不合格的分项、分部工程,应返工或加固返修;对已交付或开始使用后发现产品不合格时,应进行调换或返工、返修;返工或返修后的产品应重新复查,并做好详细记录;让步接收的产品应以预期不影响安全和使用性能为前提,让步接收应经项目公司总经理审批同意;不合格品控制应形成记录,并按要求予以保存和归档。记录应标明不合格状态、数量及随后采取的纠正措施,包括验证人、让步接收的批准人等。

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