出差管理办法(1)

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1、出差管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范管理公司员工出差行为,保障工作有效开展,加强对差旅费用的管理,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。第二章 管理职责与内容第三条 总经理职责:负责对报销费用单据进行汇签。第四条 公司主管领导和部门领导职责:(一)负责人对报销人出差的必要性、时间、地点的真实性和差旅费报销票据的有效性负责监管核实。(二)负责对差旅费报销单进行签批。第五条 财务部职责:负责对差旅费报销票据审签。如发现问题,应及时纠正,否则不予报销费用。第六条 办公室职责:负责将各部门每月差旅费报销票据统一整理好,交总经理汇签。负责为出差员

2、工进行票务办理。第七条 员工出差、外出培训、长途用车都应提前在OA上填写员工出差审批表。主要填写:出差基本信息、个人申请事项若有同行的其他部门人员,需在表中对应栏目注明。员工出差必须正确填写完善员工出差审批表,出差手续不齐全,不予报销。第八条 差旅费借支手续:因公出差人员,可根据公司借款规定进行借款。凭借员工出差审批表填写借款单,经部门领导审核、公司主管领导签字审批后,可从公司或部门备用金中借支。第三章 出差审批程序第九条 出差时间的审批权限:三天以内(含三天)出差,须由部门领导、公司主管领导审批同意。三天以上出差,须由部门领导、公司主管领导、总经理审批同意后,方可出差。公司主管领导出差须由总

3、经理审批。出差中因工作原因需要延长出差时间的,必须办理新的员工出差审批表,同时按规定程序审批,否则不予报销延时部分发生费用,且所延期限的应出勤天数作为事假处理。第十条 出差类型的审批权限:(一)出差类型主要包括三类:重大商务活动、短期普通出差、长期普通出差重大商务活动:是为了公司的重大市场开拓等,对公司形象和实力及出差人员整体商务礼仪表现有一定特殊要求的出差行为,住宿可在一般标准上相应调高。短期普通出差:指员工在某个相同单位连续出差时间在3天内(含3天)的普通出差。长期普通出差:指员工在某个相同单位连续出差时间大于3天以上的普通出差。(二)出差类型的审批:重大商务活动:事前必须经部门领导、公司

4、分管领导核准,总经理审批后执行。短期普通出差:经部门领导审核后,公司分管领导审批后执行。长期普通出差:经部门领导审核后,还需公司分管领导、总经理审批后执行。(三)交通工具的使用规定:员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部份将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表:交通工具使用规定费用报销标准备注汽车乘坐规定短途出差且乘坐汽车方便。按实际发生费用凭票报销火车乘坐规定中长途出差,无特殊情况下,都乘坐火车出差。按实际发生费用凭票报销飞机乘坐规定部门级领导以上员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机,除出差路途较远且任务紧急或陪同客户出差等特殊情况下,

5、可申请乘坐飞机出差。 按实际发生费用凭票报销公司长途派车规定员工在省内出差且任务紧急,同时在公司能派出公务车辆的情况下,可填写用车申请单向公司申请长途用车。出差人员不再报销出差往返路费,由公司驾驶员报销其它出行交通方式规定出差人员如选择其它出行交通方式进行出差,需经部门领导和公司分管领导审批同意。按照乘坐客运站客车费用标准进行每人次报销(四)交通工具的审批权限:需要公司长途派车(另外填写长途用车申请单)、乘坐飞机,需经部门领导审批。除上述情形外的常规交通工具(含火车硬卧、高铁、动车、轮船等),由部门领导审批同意即可乘坐。原则上,乘坐飞机必须订经济舱,确因无经济舱机票或其它特殊情况(如:员工出差

6、因任务紧急),需申请乘坐火车商务舱、飞机头等舱的情况需报公司领导审批同意后,方可升舱。(五) 出差票务等办理员工出差时,原则上不得自行订住宿和机票,需统一由办公室到签约酒店和签约票务公司进行预订和购买。若有特殊情况如公司签约酒店与签约票务公司无法覆盖的,可经部门领导审核后自行预订和购买。员工在出差前,至少需提前1个工作日告知办公室出差目的地,以便办公室有足够时间去订购车/机票或住宿酒店。凡有以下情况发生,不予报销个人发生的有关费用。(一)办公室已预定好的酒店、机票等,出差员工自行更改;(二)出差员工在签约酒店覆盖范围内,不在协议酒店中住宿。第四章 出差费用报销标准第十一条 出差费用报销项目:本

7、公司出差费用报销主要包括以下项目:(一) 住宿费、出差补助人均报销标准(单位:元/日)出差地区出差类型省内省外1) 住宿标准短期普通出差公司高管公司中干其他人员长期普通出差重要商务活动2)出差补助标准3)乘坐飞机交通补助4)车船票改签费用备注:1、出差补助最后一天,按最低标准执行。 2、凡公司购买员工意外保险,报销费用时将不再报销出差乘坐交通工具保险费用。 3、省外特殊地区指:北京、天津、上海、广州、深圳、珠海、大连、厦门、汕头、三亚。出差期间需连续住宿,费用可凭票拉通结算。(二)乘坐飞机交通补助:乘坐飞机时考虑市内到机场可能存在的短途交通衔接不畅,由公司给予乘坐飞机交通补助。(三)车船票改签

8、费用:因工作原因造成行程调整发生的车船票改签费用,需经部门领导审批同意后才能报销。第十二条 费用报销填写审批流程:出差结束后的三个工作日内,填写“差旅费用报销明细表”,后附上员工出差审批表或长途用车申请单作为报销附件,由各部门领导和公司主管领导审核签字,于每月5日交办公室统一整理经总经理审批后,由财务部按规定审核报销。第五章 出差费用管理考核第十三条 为了降低公司经营成本,公司年初将根据公司经营任务和各部门上年度的差旅费用指标情况,下达本年度差旅费指标方式进行承包制管理。财务部分部门建好各部门出差费用台帐,公司每季度对各部门差旅费用数据进行考核。第十四条 各部门要有足够的成本意识,如超过公司下达指标,视为超标。对在一季度内有明显超标的,由各部门负责人提交书面说明原因及下季度整改措施报公司领导和总经理,如年度内有明显超标的,超出部分由各部门自行承担。如未超出各部门费用指标,为鼓励各部门有节约成本意识,节余部分则按一定比例奖励给节约部门或计入下一年费用指标。第十五条 凡有以下特殊情况,如为了公司市场开拓和业务需求,本年度比上年度明显有很多重大商务活动和出差情况超出费用指标的,由各部门提交书面申请报总经理办公会审批。第六章 附 则第十六条 本办法由公司办公室制定并负责解释。第十七条 本办法经 X年 X月 X日总经理办公会审议通过后执行。第十八条 本办法自X年X月X日起执行。

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