基础会计练习题(ch03)概述创新.

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1、,基础会计,练习题,第三章 复式记账法,一分录题 1.从银行提取15000元现金,准备发放职工工资。 借 现金 15000 贷 银行存款 15000 2.采购员张文暂借差旅费2000元,以现金支付。 借 其他应收款张文 2000 贷 现金 2000 3.财务部报销买办公用品费用2100元,以现金支付。 借 管理费用 2100 贷 现金 2100,一分录题 4.签发现金支票提取12000元,准备购买材料。 借 现金 12000 贷 银行存款 12000 5.收到投资者投入的资金200000元,存入银行。 借 银行存款 200000 贷 实收资本 200000 6.用银行存款偿还前欠红星厂的材料款

2、22000元。 借 应付账款红星厂 22000 贷 银行存款 22000,一分录题 7.把现金2000元存入银行。 借 银行存款 2000 贷 现金 2000 8.收到金城公司还来的货款4000元,存入银行。 借 银行存款 4000 贷 应收账款金城公司 4000 9.以现金1000元支付第二季度的报刊杂志费。 借 待摊费用 1000 贷 现金 1000,一分录题 10.收华厦公司购买产品的货款10000元,存入银行。 借 银行存款 10000 贷 应收账款华夏公司 10000 11.以现金支付厂办办公费2000元。 借 管理费用 2000 贷 现金 2000 12.采购员王永报销差旅费130

3、0元(原未借差旅费)。 借 管理费用 1300 贷 现金 1300,一分录题 13.销售产品,收到现金20000元,因银行关门,存企业。 借 现金 20000 贷 主营业务收入 20000 14.报销张文差旅费1400元,余款收回(原借款2000元)。 借 管理费用 1400 现金 600 贷 其他应收款 2000 15.售给长白公司A产品25000元,货款尚未收到。 借 应收账款长白公司 25000 贷 主营业务收入 25000,一分录题 16.银行通知企业已收到长白公司所欠货款25000元。 借 银行存款 25000 贷 应收账款长白公司 25000 17.售给金城公司B产品一批价值500

4、0元,同时垫付送货 运费200元,尚未收到款项。 借 应收账款金城公司 5200 贷 主营业务收入 5000 银行存款 200 18.企业有一笔应收账款3000元(宏达公司),因其破 产确实不能收回,上报上级,上级准予核销。 借 管理费用 3000 贷 应收账款宏达公司 3000,一分录题 19.企业向华厦公司购买甲材料,按合同预付货款5000元。 借 预付账款华夏公司 5000 贷 银行存款 5000 20.通过银行转账为职工代垫水电费10000元。 借 其他应收款 10000 贷 银行存款 10000 21.收到华厦公司发来的甲材料5000元,数量为100千克。 借 原材料 5000 贷

5、预付账款华夏公司 5000,一分录题 22.向红光厂购入下列材料,甲材料20千克,单价44元, 运杂费120元;乙材料10千克,单价20元,运费60元。 甲材料的货款和运杂费用银行存款支付,乙材料货款 和运费尚未支付。 借 原材料甲材料 1000 乙材料 260 贷 银行存款 1000 应付账款红光厂 260 23.以银行存款支付乙种材料的货款和运杂费。 借 应付账款红光厂 260 贷 银行存款 260,一分录题 24.结转本月支付职工工资,生产A产品工人的工资10800 元,生产B产品的工人工资5600元,行政管理人员工资 1600元。从应付工资中扣除为职工垫付的水电费10000 元。(请对

6、照例20) 借 生产成本A产品 30800 B产品 10600 管理费用 16600 贷 应付职工薪酬 48000 其他应收款 10000,一分录题 25.以现金发放职工本月工资48000元。 借 应付职工薪酬 58000 贷 其他应收款 10000 现金 48000 26.以银行存款支付厂部管理部门水电费1700元。 借 管理费用 1700 贷 银行存款 1700 27.以银行存款支付厂部办公品费用120元。 借 管理费用 120 贷 银行存款 200,一分录题 28.李刚出差回来报销旅费2100元,余款交回现金(原借 差旅费3000元)。 借 管理费用 2100 现金 900 贷 其他应收

7、款 李刚 3000 29.企业购入甲材料1000千克,每千克1.80元;乙材料1500 千克,单价0.80元。货款暂欠,材料均已收到。 借 原材料甲材料 1800 乙材料 1200 贷 应付账款 3000,一分录题 30.领用甲材料1200千克,生产A产品,金额4800元。 领用甲材料3000千克,生产B产品,金额12000元。 借 生产成本A产品 4800 B产品 12000 贷 原材料甲材料 16800 31.以银行存款支付下半年的报刊费1800元。 借 待摊费用 1800 贷 银行存款 1800,一分录题 32.摊销应由本月负担的报刊费300元。 借 管理费用 300 贷 待摊费用 300 33.摊销本月应负担的保险手续费用1000元。 借 管理费用 1000 贷 待摊费用 1000,The End,

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